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老師,我去年12月收到一張發(fā)票,1月想勾選抵扣發(fā)現(xiàn)納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了,未能抵扣現(xiàn)在已聯(lián)系對(duì)方重新把正確的開過來。我當(dāng)時(shí)做的賬務(wù)處理為借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 貸:銀行存款18812 請(qǐng)問這個(gè)月拿到發(fā)票后我們的賬要怎么處理呢?錯(cuò)票要 退回給對(duì)方還是留著做為憑證附件呢?

2021-02-24 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-24 22:09

同學(xué)你好,這個(gè)月拿到發(fā)票后,做賬處理如下: 借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 負(fù)數(shù)18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)186.26 借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 錯(cuò)票退給對(duì)方。

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快賬用戶5912 追問 2021-02-24 22:13

請(qǐng)問貸方是什么呢?還有我們需要對(duì)方出具的紅字發(fā)票做為沖減憑證的附件嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 22:14

同學(xué)你好,貸方?jīng)]有分錄。不需要對(duì)方出具的紅字發(fā)票,做為沖減憑證的附件。

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快賬用戶5912 追問 2021-02-24 22:15

只有借方?jīng)]有貸方,這個(gè)怎么做,有借必有貸呀

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齊紅老師 解答 2021-02-24 22:17

同學(xué)你好,有借必有貸,是標(biāo)準(zhǔn)化的,是一般情況,特殊情況下,可以只有借沒有貸,或者只有貸沒有借的。

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快賬用戶5912 追問 2021-02-24 22:20

這樣調(diào)整會(huì)對(duì)我們有什么影響嗎 不需要用紅字發(fā)票做為調(diào)整的憑證嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-24 22:23

同學(xué)你好,這樣調(diào)整,沒有什么影響的,不需要用紅字發(fā)票做為調(diào)整的憑證。

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快賬用戶5912 追問 2021-02-24 22:30

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-24 22:36

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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同學(xué)你好,這個(gè)月拿到發(fā)票后,做賬處理如下: 借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 負(fù)數(shù)18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)186.26 借:在建工程——待攤投資——技術(shù)服務(wù)費(fèi) 18625.74 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額186.26 錯(cuò)票退給對(duì)方。
2021-02-24
借其他應(yīng)付款 貸 進(jìn)項(xiàng) 在建工程 然后借在建工程 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
2021-02-24
你好,把錯(cuò)誤發(fā)票退回去,不用再做會(huì)計(jì)處理了
2021-02-24
你好,只是發(fā)票開錯(cuò),但是貨未退回吧
2021-09-17
你好!升為一般納稅人前取得的專票是不可以抵扣的。需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-04-26
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