您好,這個的話,這個是不用更改,這個不影響的
老師,計提工會經(jīng)費的時候,勞務派遣部分和集團本部人員的部分是計入管理費用還是主營業(yè)務成本?兩者一樣嗎?我們現(xiàn)在勞務派遣的人員,其中有藝術團。做工資的時候計入主營業(yè)務成本,那計提工會經(jīng)費的話計入哪個科目核算?
企業(yè)所得稅年報里的明細表A105000看不懂,我們是藝術培訓中心,是私營企業(yè),沒有營業(yè)成本,只有管理費用,并且工資占管理費用的80%。年收入不超過30萬,我是更正企業(yè)所得稅年報的,我原把管理費用填寫在營業(yè)成本里,現(xiàn)在更改要填寫期間費用明細表,系統(tǒng)就讓再填寫A105000怎么填寫?請教老師謝謝老師。
老師好 2023年12月我計提1.8萬塊錢 個稅申報2萬塊錢 2024年1月發(fā)現(xiàn)2023年12月賬面少計提了2000塊錢 當時做了補計提工資處理 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我依舊有賬務錯誤有員工12月有請假扣款300(當時入營業(yè)外收入了,應該12月少申報工資300 )現(xiàn)在我要返回去1月份改賬 請問我該怎么改呢
老師你好,我想請問,這個月我更正了去年12月份的個稅,導致2023的工資總額減少,現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳,表格里面更改了管理費用,導致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報,所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證,當時根據(jù)利潤總額計提的所得稅,在2024年1月份預繳過了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費用之后要預繳的金額不一致,我現(xiàn)在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
老師您好,我們公司2023年管理費用工資薪金計提了260萬,其中100萬是獎金,因為獎金計算原因,導致2024年1月底才發(fā),所以我就2024年2月份做了1月份的個稅申報,現(xiàn)在稅務局找到我,說系統(tǒng)有風險提示,說我們2023年的計提的工資和所得稅系統(tǒng)申報的工資薪金合計有100萬差額,要我們把100萬做所得稅調(diào)整,不能提費用,這樣合理嗎?
老師您好!有個問題我想不明白,發(fā)行方溢價發(fā)行債劵時,溢價金額計入“應付債券-利息調(diào)整這個科目”的貸方不就意味著負債增加了嗎?(因為應付債券-利息調(diào)整是負債類科目貸方記增加),可我看不出負債為什么會增加?折價發(fā)行債券時,折價金額計入“應付債券-利息調(diào)整這個科目的借方不就意味著負債減少了嗎(因為應付債券-利息調(diào)整是負債類科目借方記減少),可是我不明白負債為什么會減少?我知道是為了保持借貸平衡,但不理解這么做的原因是什么?比如企業(yè)發(fā)行面值100的債款,發(fā)行價是90,“應付債券-利息調(diào)整”這個科目借方就要記10,那不就意味著負債減少10嗎?我不理解負債為什么會減少10?或者溢價發(fā)行時,應付債券-利息調(diào)整這個科目為什么負債會增加10?其中的道理是什么?望老師給予解惑!多謝老師!
勞動仲裁申請還得提交申請書嗎?
你好,老師, 我剛登錄, 怎么說我超過三小時沒登錄? 總是這樣?
實操課平臺,實操老師的問答,沒有通知
小微企業(yè)注銷營業(yè)執(zhí)照可以網(wǎng)上注銷嗎?流程怎么樣的?沒有開通稅務登記和開通稅務登記的一樣嗎?
請問老師,已提足折舊的資產(chǎn),還需要填折舊表嗎
我們公司,破煤(部分用的煤用于銷售),洗精煤,煉焦炭,宿舍,食堂,廁所,洗澡間等設施是用工共用的,這種共用的,折舊用什么方法分攤到這3個部門
請問老師,匯算清繳工資薪金明細表中,工資薪金實際發(fā)生額等于賬載金額嗎
老師,我們公司是個一般企業(yè),24年投資收益余額5000萬,其中居民企業(yè)之間分紅7000萬,免稅,投資的公司虧損閉店,長期股權投資損失2000萬,匯算清繳時,投資收益表應該怎么填呢,7000萬填了居民企業(yè)股息紅利明細表,長期股權投資的資產(chǎn)損失需要填寫資產(chǎn)損失表嗎
老師內(nèi)賬,要是開出發(fā)票1000,回款1000,實際業(yè)務沒有發(fā)生,那么這個1000能不能做主營業(yè)務處理