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老師,你好,收取的發(fā)票稅額部分當時做了進項稅額,由于項目是簡易計稅,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么做呢

2022-01-10 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 10:12

借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶7824 追問 2022-01-10 10:23

之前做到的進項稅額里的怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:24

你好,做進項轉(zhuǎn)出現(xiàn)在不就可以啦。

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-10 10:25

進項有留底,你現(xiàn)在進項轉(zhuǎn)出抵扣了之前的留底。

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快賬用戶7824 追問 2022-01-10 10:30

懂了,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-10 10:32

不用客氣,工作愉快。

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借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-01-10
你好,你之前拿到發(fā)票如何做的分錄
2024-12-19
你好,簡易征收的進項稅不在應(yīng)交稅費核算,直接計入成本費用。 借:管理費用(或營業(yè)成本等),貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項)
2021-03-26
借管理費用辦公費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024-12-23
您好 進項發(fā)票可以分包扣除簡易計稅的稅額嗎
2021-05-20
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