借:待抵扣進項 貸:進項轉出
老師,稅務局發(fā)的稅務通知書已抵扣進項稅額異常轉出的進項票,會計分錄怎么做?
跨年度,并且已經抵扣了的進項發(fā)票,今年稅務局查出這個進項發(fā)票異常,需要做進項稅額轉出,請問怎么做分錄?
老師,你好,我取得發(fā)票的時候是借:庫存商品,進項稅額,貸:應付賬款,那我已經抵扣的進項轉出,需要做幾筆分錄,怎么做呢?
2022年4月收到進項發(fā)票5萬當月已抵扣,2023年4月稅務提示該發(fā)票異常要求補回抵扣稅額,2023年9月異常解除又可重新抵扣該筆稅額。這種情況2023年4月跟9月該怎么做賬?
你好,老師!我司2024年收到一份稅務認定取得異常發(fā)票的通知書,要求進轉出。是2023年的辦公用品發(fā)票,已經入賬并抵扣,現進轉出應如何做分錄?
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協議價100萬,辦理房產價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進項稅額轉出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結算的,一般是在什么時點確認收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應付職工薪酬是363313.53,2024年底應付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應付職工薪酬需要納稅調增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應該對應暫估數據,但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現在補發(fā),要以什么形式補發(fā)?
哪補交分錄怎么做
你是在那個月補交的?
當月轉出當月補交
直接計入應交稅費-未交增值稅
具體怎么結轉,有具體分錄
就是轉出7萬,這個月抵扣1萬,剩下部分要交稅,全部是當月轉出,當月交
借:增值稅-待抵扣進項 貸:增值稅-進項轉出 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
哪進項轉出不是還有余額嗎
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅