你好,回企業(yè)所在地就不用繳納了,回來抵扣就行
建筑業(yè)房地產(chǎn)在外省老項(xiàng)目工程勞務(wù)分包在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳了增值稅、企業(yè)所得稅等稅金 ,總包企業(yè)在當(dāng)?shù)剡€需要預(yù)繳哪些稅?
公司項(xiàng)目在外地,甲方公司需要外經(jīng)證 ,那我們公司需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,清包工,3個點(diǎn),預(yù)繳是按照3個點(diǎn),在項(xiàng)目所在地全額預(yù)繳嗎?
建筑勞務(wù)公司在外地有項(xiàng)目,在異地需要預(yù)繳增值稅和所得稅嗎?
老師,建筑企業(yè)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?
建筑勞務(wù)公司異地項(xiàng)目開發(fā)票需要在異地預(yù)繳稅款,但是因?yàn)橥9ね锨范惪?,現(xiàn)在補(bǔ)交稅款,還需要異地預(yù)繳嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方