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老師,你好取得2023異常發(fā)票要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做,收到發(fā)票時進(jìn)入待抵扣科目,該筆稅額已經(jīng)抵扣了

2024-11-13 09:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-13 09:46

借:成本費用科目 貸:待抵扣科目

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借:待抵扣進(jìn)項 貸:進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-11-13
借:成本費用科目 貸:待抵扣科目
2024-11-13
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024-03-07
你好,其實這個要看是什么原因要轉(zhuǎn),比如說是因為用于職工福利還是本身不能抵扣。而且要知道你這張進(jìn)項票取得時的憑證是怎么做的?
2025-05-06
同學(xué)你好!這個的話 借:管理費用-招待費 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ? ? 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)出 借:管理費用-招待費 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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