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老師我們是簡易征收,進(jìn)項稅額有一部分抵扣了需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,還有一部分沒抵扣,這兩種進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄分別怎么寫???

2022-08-30 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-30 20:19

你好 第一個是成本的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 第二個沒認(rèn)證,直接價稅合計做 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

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快賬用戶1240 追問 2022-08-30 20:52

老師能幫忙把稅金從開始取得發(fā)票到結(jié)轉(zhuǎn)交稅,再進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄給縷一下嗎,有點兒亂了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-30 21:00

借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1240 追問 2022-08-30 21:20

那轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅之后怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-08-30 21:31

進(jìn)項轉(zhuǎn)出了 抵扣不了了 附表二里面填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1240 追問 2022-08-30 21:50

還有一部分是沒有抵扣的,我是借:費用 借:進(jìn)項稅 貸:銀行;這個進(jìn)項稅要調(diào)出來的話分錄是 借:費用 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-30 21:59

不用的,直接選擇不抵扣勾選價稅合計做賬就可以了,借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款,這個分錄就是。

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快賬用戶1240 追問 2022-08-30 22:00

我之前已經(jīng)做了借:進(jìn)項稅了

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齊紅老師 解答 2022-08-30 22:00

你好,那就一樣的做法,前后一樣。做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了。

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快賬用戶1240 追問 2022-08-30 22:03

是借:費用 貸:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 ;然后借:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項稅這樣做嗎?沒抵扣的這部分申報表也填了帶抵扣的金額了

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齊紅老師 解答 2022-08-30 22:09

沒有抵扣的這一部分,你做了進(jìn)項,你勾選了發(fā)票沒有

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齊紅老師 解答 2022-08-30 22:10

還有一部分沒有抵扣,你這個是認(rèn)證了沒有填寫還是怎么啦。

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快賬用戶1240 追問 2022-08-30 22:13

做了進(jìn)項,沒有勾選抵扣,但是申報表上面填了待抵扣進(jìn)項稅金額

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齊紅老師 解答 2022-08-30 22:19

你好,你申報表里面填寫的待抵扣就不對,這個去修改,然后你再勾選平臺里面直接選擇不抵扣,勾選就可以的,然后做 借管理費用, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項。

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快賬用戶1240 追問 2022-08-30 22:21

老師都是以前月份的了,賬和表怎么修改???

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齊紅老師 解答 2022-08-30 22:51

賬寫了借管理費用, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項 表去刪除待抵扣就可以

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你好 第一個是成本的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 第二個沒認(rèn)證,直接價稅合計做 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
2022-08-30
好,固定資產(chǎn)的可以全額抵扣。
2022-01-21
同學(xué)你好,認(rèn)證時的分錄是如何做的呢;
2020-11-17
你好 原來記哪個科目了 借方的??
2022-11-10
用于簡易征收項目的不能抵扣。不能抵扣的,您可以選擇勾選不抵扣這個選項。
2023-06-26
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