你好,1.對(duì)的,勞務(wù)報(bào)酬要在稅務(wù)局系統(tǒng)代開發(fā)票,然后公司再代扣個(gè)稅。 2.代開發(fā)票要交增值稅及附加稅。 3.對(duì)的,不管交或不交個(gè)稅,都要在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得。
請(qǐng)問建筑企業(yè)雇用臨時(shí)工,臨時(shí)工工資屬于勞務(wù)報(bào)酬嗎?臨時(shí)工需要到稅局去代口發(fā)票給企業(yè)嗎?還是企業(yè)代扣代交勞務(wù)報(bào)酬個(gè)人所得稅,然后在自然人申報(bào)系統(tǒng)幫他們進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)?
老師,請(qǐng)問勞務(wù)報(bào)酬月不超過2萬,是不是不用開發(fā)票,只要個(gè)稅系統(tǒng)按勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅,然后匯算清繳并入綜合所得沒超過6萬,就可以退稅
老師公司在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的勞務(wù)報(bào)酬了,還要不要個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票了,
老師,勞務(wù)報(bào)酬,是要去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后我們公司在代扣個(gè)稅,,是吧,稅務(wù)局代開發(fā)票需要交什么稅,勞務(wù)報(bào)酬不超過800免個(gè)稅,然后超過交個(gè)人,然后不管交還是不交個(gè)稅都需要個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào),勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)
我是勞務(wù)派遣公司 派遣人員出去 我們代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 有幾百人 那我是不是每個(gè)人都要先去人員信息采集過之后 然后再去勞務(wù)報(bào)酬模塊申報(bào)個(gè)稅
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
現(xiàn)在勞務(wù)報(bào)酬所得,必須代開發(fā)票才行,要不不能付款,是吧
是的,一定需要?jiǎng)趧?wù)發(fā)票才能付款,不然沒有依據(jù)的