同學(xué)你好,是的,因為需要沒給人單獨申報
你好,老師,我們是人力資源公司,勞務(wù)派遣出去的人員申報個稅不
老師,勞務(wù)報酬,是要去稅務(wù)局代開發(fā)票,然后我們公司在代扣個稅,,是吧,稅務(wù)局代開發(fā)票需要交什么稅,勞務(wù)報酬不超過800免個稅,然后超過交個人,然后不管交還是不交個稅都需要個稅系統(tǒng)申報,勞務(wù)報酬所得申報
請問我公司是勞務(wù)派遣公司,派員工去別的單位干活,只賺一個人頭費200,員工工資是我們替甲方代發(fā),他們將服務(wù)費和人員工資一起支付給我單位,然后我單位開票,那這些被派出去的人都要報個稅到我單位嗎?幾百個報了殘保金怎么辦?會交很多
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負責(zé)發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
請人講課的話,我們要給個人報勞務(wù)派遣的吧,那這個稅費是公司代替?zhèn)€人繳了后再從個人那扣回來嗎
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認收入,企業(yè)會面臨怎么的處罰及如何處理
累計折舊和固定資產(chǎn)不能同時存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒有資質(zhì)接了個勞務(wù)項目,現(xiàn)在稅務(wù)在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應(yīng)交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務(wù)費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
那如果這個月我報了100個人的 那下個月有些人沒做了 我需要把這些人狀態(tài)修改成非正常嘛 還是說只要不報那些人的勞務(wù)工資就好了
是不去之前的派遣公司,等新的公司這樣嗎?那就改成非正常吧。
我就怕這種頻繁刪刪減減會不會有問題
不會的,同學(xué)是據(jù)實做賬處理,查到也是沒有任何錯誤的。
那如果不修改人員狀態(tài) 只是如果沒有做勞務(wù) 就沒有報勞務(wù)工資 這樣可不可以 以為可能這個月不做 但是過幾個月又會重新派遣的那些人員
同學(xué)和這些人員是勞務(wù)關(guān)系嗎,就是簽的不是勞動合同,這樣的話,按次申報就可以,干一個月為一次,進行申報,不干的就不申報。
那我就不用修改狀態(tài)就可以是吧 就是干就申報 沒干我就不申報 人員采集那里也不用修改狀態(tài)也可以是吧
不是勞動合同
嗯嗯,是的,勞務(wù)報酬是按次申報的
我之前不知道怎么申報 我就如果有工資的 我就采集了申報 如果這個月沒有 我就先修改狀態(tài) 等到后面再有工資的時候再去采集 這樣會不會有問題的
沒事的,稅款沒問題,稅務(wù)局不管那么多,而且同學(xué)申報也是預(yù)扣預(yù)繳,最終還要個人匯算清繳的。