你好,需要開發(fā)票的,有發(fā)票你們單位可以抵扣企業(yè)所得稅。
老師公司在個稅系統(tǒng)申報的勞務報酬了,還要不要個人去稅務局代開發(fā)票了,
老師,勞務報酬,是要去稅務局代開發(fā)票,然后我們公司在代扣個稅,,是吧,稅務局代開發(fā)票需要交什么稅,勞務報酬不超過800免個稅,然后超過交個人,然后不管交還是不交個稅都需要個稅系統(tǒng)申報,勞務報酬所得申報
個人去稅務局代開勞務費發(fā)票,公司還是要給對方申報勞務報酬嗎
發(fā)生了勞務報酬 個稅系統(tǒng)代扣代繳了個稅 還需要這個人員給公司代開發(fā)票嗎?
老師,取得的勞務發(fā)票公司需要代扣代繳個稅,這個個稅是在申報的時候直接勞務報酬申報,還是在個稅系統(tǒng)申報
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
當時已經(jīng)在我們替他申報了勞務報酬,公司已經(jīng)在個稅系統(tǒng)幫他交了稅款,這樣還要開票嗎
需要開發(fā)票的,你們有發(fā)票可以抵扣企業(yè)所得稅,和他這個不沖突。
我們公司在個稅上申報勞務報酬后,交的稅款算什么稅?要怎么處理
個人干了800元的工作,公司申報勞務報酬后,交的3元稅不知道怎么做賬
你好,800不需要交個稅的。
應納稅所得額 = 勞務報酬(少于4000元) - 800元 應納稅所得額 = 勞務報酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應納稅額 = 應納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務報酬所得在800元以下的,不用繳納個人所得稅; 2、勞務報酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費用; 3、勞務報酬所得超過4000元的,可減除勞務報酬收入20%的扣除費用;
八百多,交了3元稅,這稅會計分錄怎么寫?公司幫他交稅了,個人還有去稅務局代開發(fā)票,勞務報酬要交雙份稅嗎
借管理費用800多 貸銀行 應交稅費個稅3 借應交稅費個稅 貸銀行 不交 勞務費會備注支付企業(yè)代扣代繳
是勞務報酬要個人在公司交個稅,還要去稅務局交增值稅+附加稅發(fā)票,都必須要交嗎?
你好對的,是這么做的。
不去開票,。不低企業(yè)所得稅,這個扣了的3元稅款怎么處理?
你好,上面分錄寫了,看到嗎?
借管理費用800多 貸銀行 應交稅費個稅3 借應交稅費個稅 貸銀行
今年的勞務報酬,明年要對方開票可以抵明年的企業(yè)所得稅嗎
你好,匯算清繳之前開了發(fā)票都可以抵扣。
2021年申報勞務報酬,2022年開發(fā)票,也可以抵2021年的企業(yè)所得稅對嗎,要不要寫預提費用分錄?
你好 是的 不用寫的
2022年開的發(fā)票也放在2021年12月份記賬憑證里對嗎
你好 對的 是的 可以的