你好,你如果現(xiàn)在調(diào)整,你按現(xiàn)在的稅率處理
調(diào)整以前年度的壞賬,以前年度匯算清繳已報,且審計發(fā)現(xiàn)以前年度賬有重大問題,這樣修改是反結(jié)賬去改好,還是統(tǒng)一調(diào)整在現(xiàn)在當月,做調(diào)賬處理?把賬調(diào)正確,以前年度賬錯誤很多的,稅是空報,公司屬于地產(chǎn)開發(fā)公司,我該如何調(diào)賬比較好呢?
以前年度的發(fā)票做了成本和費用,現(xiàn)在那些發(fā)票不能用,要調(diào)出來重新補繳稅款。這個具體調(diào)整的分錄怎么寫
請問一下 納稅調(diào)整,以前年度所開發(fā)票有誤,現(xiàn)在來調(diào)整的話,稅率和以前不一樣,具體怎么操作
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則己取消以前年度損益調(diào)整科目 以前暫估的,現(xiàn)在沒有票進來(個人不開票) 怎么做賬調(diào)整(具體的會計分錄)
老師你好,公司是一般納稅人,2021年因做錯一筆業(yè)務,生產(chǎn)成本沒有進行所得稅納稅調(diào)整,請問在2022年現(xiàn)在調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是賬表都調(diào)整, 具體應該怎么操作呢?我們的人員工資沒有勞務發(fā)票,所以得進行納稅調(diào)整,當事人不懂,先行發(fā)現(xiàn)了想做更正調(diào)整,不知道是調(diào)整報表賬務進行處理還是通過以前年度損益調(diào)整
純外貿(mào)企業(yè),報關(guān)出口1月份的收入沒開回來進項,一直沒開銷項發(fā)票。報稅做未開票收入能一直掛的么
項目建工險的進項稅可以抵扣嗎?
老師,請問填寫靈活就業(yè)有個開始繳納日期,是填寫什么時候的,填我現(xiàn)在開始買靈活就業(yè)的日期嗎
老師,你好,請問小規(guī)模時購買的桌椅,一般納稅人時變賣,按什么稅率交增值稅呢?如何申報
應納增值稅是幾分錢,1元以下稅局免于繳納的,那賬務怎么處理?放營業(yè)外收入?
年應納稅所得額小于300萬,從業(yè)人數(shù)小于300人,資產(chǎn)總額小于5000萬都滿足就是小型微利企業(yè),綜合稅率就是5%,超過300萬就不是小型微利企業(yè)了,就不減按20%,而是按25%交綜合所得這個政策有更新嗎
入職交接需要交接什么,需要注意什么?
小企業(yè)會計準則下,報廢固定資產(chǎn)汽車處置收益,借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入非流動資產(chǎn)處置凈收益嗎?
企業(yè)所得稅用計提嗎?應該怎么做?
老師你好,就是場地費是別人用借款的形成承擔的,那每個月我們墊付的場地費還需要攤銷么?
那差額怎么辦
差額作為以前年度損益調(diào)整,里面,收入處理
老師,這個電子稅務局里面不會操作 找不到以前年度損益調(diào)整在哪里
老師 如果可以的話 可以具體發(fā)一下操作流程嗎
你現(xiàn)在是賬務處理還是申報表填寫
申報表填寫 增值稅申報表填寫
你這個申報填寫根本就不用考慮以前年度的損益調(diào)整,你直接按照你現(xiàn)在要調(diào)的銷售額填寫在你的申報表就行了。
就比方說你稅務局要求你調(diào)整100萬,你就直接是100萬填寫銷售額就行了,對應的按照現(xiàn)在的稅率去交。
老師,我還有問題,我收到了增值稅進項專票12月的,但是今天進入系統(tǒng)勾選確認發(fā)票卻顯示已經(jīng)勾選過了,可是明明沒有勾選,我不知道怎么回事,現(xiàn)在我申報不了增值稅
那不應該呀,系統(tǒng)他是不會錯的喲。那如果說你之前沒有勾選過系統(tǒng),它就不會顯示已經(jīng)勾選的。