您好,按3%減按2%來交就呆以
老師請問,車輛是17年小規(guī)模時購買的。今年是一般納稅人,要賣出車輛,增值稅稅率是多少呢?
老師你好,我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按1%開發(fā)票10萬,本月打算生成一般納稅人,那等下個月申報增值稅時如何申報啊
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅稅率1%延長至什么時候?什么時候開始的呢?一般納稅人怎么變?yōu)樾∫?guī)模納稅人額?
老師,請問小規(guī)模變更為一般納稅人后,次月申報稅的時候,第一欄按適用稅率計稅銷售額的本年累計會加上小規(guī)模時候的不含稅收入嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,去年有一筆無票的收入好幾百萬,去年沒申報增值稅,今年補申報去年的增值稅,增值稅該如何交納呢?去年的增值稅稅率是1%,今年增值稅是免的。如果補申報是按照去年的稅率還是按照今年的稅率呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
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如何申報呢
填寫申報表主表:應將3%的稅款填寫至第21行簡易計稅辦法計算的應納稅額,申報表一般自動計算。
填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行應納稅額減征額。
23行,沒法填
(二)如何報表申報
1.填寫附表1:按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%);
2.填寫申報表主表:應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般自動計算;
3.填寫申報表主表:同時將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1%2B3%)×1%),填寫至23行“應納稅額減征額”。
附注2:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報
(一)計算應納稅額
1.放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應納稅額=含稅銷售額÷(1%2B3%)
2.可以開具增值稅專用發(fā)票
(二)如何報表申報
1.填寫附表1:按照開票或未開票應將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應的欄次,其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1%2B3%);
2.填寫申報表主表:應將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應納稅額”,申報表一般自動計算。
可以填,看到了
好的,好的,能填就可以了
那這部分是要交錢的哦,不能抵扣
這種是簡易的,本來就是按3%了