你好? ;? ? ? ? ? 之前怎么做的暫估 ; 意思要紅沖之前分錄嗎? ?
2019年應(yīng)付帳款暫估原材料,沒(méi)有付款,也沒(méi)有開(kāi)票,做了暫估,2020年初是不是要做一筆以前年度損益調(diào)整 ,是不會(huì)當(dāng)年利潤(rùn)的?我用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目用什么科目替代
我們公司是按小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,因?yàn)橹皶?huì)計(jì)做賬,沒(méi)有發(fā)票,我現(xiàn)在調(diào)整,是2019年的,不能用以前年度損益調(diào)整科目嗎
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有“以前年度損益調(diào)整”科目,調(diào)整上年的所得稅費(fèi)用怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么記賬做分錄?
小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則己取消以前年度損益調(diào)整科目 以前暫估的,現(xiàn)在沒(méi)有票進(jìn)來(lái)(個(gè)人不開(kāi)票) 怎么做賬調(diào)整(具體的會(huì)計(jì)分錄)
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
紅沖后的分錄
?你好; 你之前分錄先發(fā)來(lái)看看。 我才能判斷科目? ??
借,庫(kù)存商品 貸,應(yīng)付賬款-暫估 然后紅沖,然后怎么做
?你好;? 借應(yīng)付賬款-暫估 貸庫(kù)存商品? ?;? ?不涉及? ? ?損益科目。 直接紅沖即可;? ? ??