同學(xué)你好 那就是簽委托收款協(xié)議
甲老板有一家A公司,乙老板有一家B公司。現(xiàn)在甲老板和乙老板合伙一個入股一個石材園區(qū)項目。 乙老板用自己的B公司打了200多萬給甲老板的A公司,以A公司的名義競拍了兩塊土地,加上B公司一共花了650萬+。政府要求他們重新注冊一家新公司C公司來經(jīng)營這個項目??墒沁@兩塊土地的產(chǎn)權(quán)屬于A公司,已經(jīng)繳納的稅款,正在辦理不動產(chǎn)登記證。如果過戶到C公司的話,還要重新繳納稅款,而且手續(xù)比較麻煩。 像這種情況,甲老板和乙老板能不能不入股公司,而是合伙入股該石材園區(qū)項目。這個項目的土地以及土地上的建筑屬于他們共同所有,他們共同經(jīng)營該項目,共同分紅。而A公司的其他收入與乙老板無關(guān)。他們簽訂一個入股該項目的協(xié)議,注銷C公司。 具體怎么操作?是不是只能重新做一套賬來管理該項目?
公司有兩個老板,兩老板手里好幾家公司呢,我手里有6家,3家有社保工資業(yè)務(wù),3家沒有。3家有業(yè)務(wù)的,abc,其中a作為集團(tuán)公司投資b和c,b有正常業(yè)務(wù)還是高新,a和c就掛3人工資。另外3家沒業(yè)務(wù),他們還不舍得注銷。開票肯定都是我一人開,所以開票人、審核人,收款人都分別是一樣的,因為目前我只知道風(fēng)險在,并不知道怎么處理。有時候確實(shí)a或者c接活給b做。而且b給a和c都轉(zhuǎn)過錢。不過這種情況偶爾,不經(jīng)常。主要這3家都有工資社保公積金,ac各有3員工,但沒錢發(fā)工資、只能從b借。我應(yīng)該怎么和老板建議或者去談這個事情。
您好,現(xiàn)在我們有如下一個情況,請問要怎么處理, 我們a公司合伙和b公司投資成立一家c公司,現(xiàn)在有一項目業(yè)務(wù)收入只能結(jié)算到a和b的賬戶,我們怎么能把收入合理轉(zhuǎn)入c公司,需要怎么入賬,互相建立是什么關(guān)系,麻煩告知具體怎么操作,非常感謝啦!
老師,我們公司A給公司B打了一筆款,是為了支持公司B做項目投入款,但是現(xiàn)在公司B因為技術(shù)問題,項目失敗,虧損嚴(yán)重,這個款也不可能收回了,我們公司A該怎么賬務(wù)處理呢?從開始打款,到現(xiàn)在虧損,全程應(yīng)該怎么做賬呢?A和B是同一個老板,同一個法人,公司A和B都是小規(guī)模納稅人,公司B是處于長期虧損狀態(tài),本來指望項目翻盤,結(jié)果項目又虧了。賬務(wù)處理方面應(yīng)該怎么處理?稅務(wù)局那邊有什么需要注意的風(fēng)險嗎?
老師,你好!請教一個實(shí)操問題:A公司下面有兩個b和c公司,都是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的企業(yè)?,F(xiàn)A公司讓b公司名下賬面上的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)無償劃撥給c公司。這個劃撥出去b公司的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,c公司收到這些資產(chǎn)又怎么入賬喃?(比如:b公司固定資產(chǎn)50萬,累計折舊25萬,在建工程100萬,無形資產(chǎn)20萬,還有相應(yīng)的負(fù)債80萬)
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
那請問ab公司轉(zhuǎn)來收入 ,c公司怎么做賬呢
就只簽訂委托收款協(xié)議就行了嗎? 感謝老師答復(fù)
同學(xué)你好 對的 做分錄用往來科目來做
可以做預(yù)收賬款嗎,再開票給ab公司確認(rèn)收入?
先收款的這個也可以的
a和b公司轉(zhuǎn)出怎么做分錄
同學(xué)你好 收到發(fā)票計入成本費(fèi)用就行了
那這樣不就是業(yè)務(wù)往來嗎?還是不太明白委托收款關(guān)系的賬務(wù)處理,謝謝老師
同學(xué)你好 委托收款 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
好的,a/b公司是這樣做對吧
同學(xué)你好 嗯 這樣做就可以的
好的,辛苦老師。c公司就按照 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi),這樣對嗎
嗯 這樣做就可以的