你好 本年累計(jì)是21年全部的收入 成本費(fèi)用 如果是虧損 之前預(yù)繳的 是可以申請退稅的
企業(yè)所得稅季度報時有的老師告訴我可以填利潤表的本年累計(jì)數(shù),但是有一個問題啊如果之前幾個季度都是盈利的,我填本年累計(jì)金額不是要把前兩個季度的稅又要再交一遍嗎?
請教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù)“利潤總額”申報嗎? 如11期利潤總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤表的“利潤總額負(fù)數(shù)”有一個月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
老師,這個月報企業(yè)所得稅,但是表上是本年累計(jì)的收入,成本,是不是截止到21年的本年,這個數(shù),就是22年大抱的最終數(shù)。如果負(fù)數(shù),那么之前交過的最終也要退稅?如果現(xiàn)在利潤更多,再交稅。
老師,今年盈利,去年虧損,企業(yè)不用交稅,說的是匯算清繳不用交企業(yè)所得稅嗎?如果正常申報每季度預(yù)繳企業(yè)所得稅是根據(jù)本年利潤計(jì)算的吧?如果計(jì)算2022年第一季度企業(yè)所的稅就只看2022年1-3月利潤表本年累計(jì)數(shù)?這個利潤體現(xiàn)的只是2022年1-3月利潤?去年 的利潤已結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了?
老師,年末是不是要把利潤表本年累計(jì)的利潤總額轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,但是我計(jì)提的有成本,明年匯算清繳之前不一定要的到票,所以本年利潤現(xiàn)在是負(fù)數(shù),明年說不定就要交所得稅了,那我利潤本年累計(jì)的利潤總額不準(zhǔn),直接轉(zhuǎn)還是怎么做
老師,中級財(cái)管的500題里的第三章中舉一反三的綜合題的第二問里第一小問的答案是不是錯了?
做內(nèi)帳,工資薪金需要計(jì)提嗎
你好,老師,國家規(guī)定哪條政策上面有不可以抵扣的增值稅專用發(fā)票呢?
公司房租無票,怎樣才能稅前扣除
老師,206題是問資本化利息支出?怎么是費(fèi)用化呢?
老師,個稅手續(xù)費(fèi)退還公司不是還要繳納6%的增值稅嘛,我們是一般納稅人,增值稅申報附表一,我把退還的手續(xù)費(fèi)填在一般計(jì)稅的6%稅率一行可以嗎?
旅行社代訂住宿費(fèi)里面應(yīng)該包含住宿費(fèi),是專票,放到差旅住宿費(fèi)還是走服務(wù)費(fèi),
24年暫估成本,到今年5.31日前還有幾張發(fā)票沒收到,6月開具的可以嗎
老師端午安康,一般納稅人所得稅季度申報表里的營業(yè)成本都包括哪些
選項(xiàng)B抵押權(quán)設(shè)立的時間不是合同生效時嗎,為什么本題是登記時生效
老師也就是說,今天做成負(fù)數(shù),那么之前就要退稅了,是嗎。如果今天做成正數(shù),就差多少,補(bǔ)多少稅了,大概也就是我剛才說的那個。
是的? ?你之前預(yù)繳過? ?但是你現(xiàn)在申報21年全年所得稅時為虧損? ?因此就要退稅? ? ?反之就是要補(bǔ)稅
老師,我們建筑出勞務(wù)的公司,第一年,利潤為負(fù)數(shù)可以不,開了619萬的發(fā)票,增值稅交了18萬,如果交所得稅,那么大概得多少合計(jì),
持續(xù)經(jīng)營的單位不建議做虧損? 避免稅務(wù)問題 具體稅負(fù)要根據(jù)行業(yè)來??
我們這個行業(yè)大概得多少。就是發(fā)包人,我們包別人的工程,只出人工,開3點(diǎn)發(fā)票。
這個具體稅負(fù)不是很清楚