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老師,這個月報企業(yè)所得稅,但是表上是本年累計(jì)的收入,成本,是不是截止到21年的本年,這個數(shù),就是22年大抱的最終數(shù)。如果負(fù)數(shù),那么之前交過的最終也要退稅?如果現(xiàn)在利潤更多,再交稅。

2022-01-06 20:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 20:44

你好 本年累計(jì)是21年全部的收入 成本費(fèi)用 如果是虧損 之前預(yù)繳的 是可以申請退稅的

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快賬用戶7328 追問 2022-01-06 20:46

老師也就是說,今天做成負(fù)數(shù),那么之前就要退稅了,是嗎。如果今天做成正數(shù),就差多少,補(bǔ)多少稅了,大概也就是我剛才說的那個。

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齊紅老師 解答 2022-01-06 20:48

是的? ?你之前預(yù)繳過? ?但是你現(xiàn)在申報21年全年所得稅時為虧損? ?因此就要退稅? ? ?反之就是要補(bǔ)稅

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快賬用戶7328 追問 2022-01-06 20:51

老師,我們建筑出勞務(wù)的公司,第一年,利潤為負(fù)數(shù)可以不,開了619萬的發(fā)票,增值稅交了18萬,如果交所得稅,那么大概得多少合計(jì),

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齊紅老師 解答 2022-01-06 20:55

持續(xù)經(jīng)營的單位不建議做虧損? 避免稅務(wù)問題 具體稅負(fù)要根據(jù)行業(yè)來??

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快賬用戶7328 追問 2022-01-06 20:56

我們這個行業(yè)大概得多少。就是發(fā)包人,我們包別人的工程,只出人工,開3點(diǎn)發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-01-06 20:59

這個具體稅負(fù)不是很清楚

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你好 本年累計(jì)是21年全部的收入 成本費(fèi)用 如果是虧損 之前預(yù)繳的 是可以申請退稅的
2022-01-06
對,本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用就還是上個月本年累計(jì)的數(shù)。
2023-12-04
你好 看累計(jì)的 累計(jì)是負(fù)數(shù)就不交稅??
2020-12-05
您好,是的,不要出現(xiàn)負(fù)數(shù),把管理費(fèi)用的金額一部分申報在這里就行了,不用改賬
2025-01-06
沖掉就可以,也可以等匯算清繳之后看需要交不,不需要沖掉,
2021-01-08
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