你好,是,這個最好收回來的時候,把其他應收沖回來就行
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價入庫2000.00元,11月才到采購發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價入庫 借:庫存商品 2000 貸:應付賬款——暫估入賬 2000 借:應收賬款——某 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金——增值稅 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫存商品 -2000 貸:應付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫 借:借:庫存商品 1120 貸:應付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
物業(yè)行業(yè)小規(guī)模納稅人,11月份有筆分錄借主營業(yè)務成本,貸庫存現(xiàn)金,12月份發(fā)現(xiàn)分錄有錯,員工要承擔一部分,紅沖11月份分錄,改成借主營業(yè)務成本,其它應收款,貸庫存現(xiàn)金,對嗎?
老師,給客戶2月開了一張300的專票,是收到的現(xiàn)金,借庫存現(xiàn)金,貸,主營收入,貸應繳稅金。3月份客戶發(fā)現(xiàn)需要專票,所以沖了300專票紅字,又開了一張300的普票,分錄是不是借,庫存現(xiàn)金,紅字300,貸主營業(yè)務收入紅字,貸應繳增值稅紅字。然后再開一張普票分錄是借庫存現(xiàn)金300,貸,主營業(yè)務收入,貸應繳增值稅
老師,我這邊有個費用,6月份發(fā)票收到金額52500元(缺94500發(fā)票)付出去147000,當時分錄做的是借,主營業(yè)務成本147000,貸銀行存款147000,這個客戶4月份還有筆掛賬,借:主營業(yè)務成本94500,貸,應付賬款94500 我是不是做錯啦,現(xiàn)在要做什么分錄沖銷下啊
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費用,借:工程施工-材料費-暫估20000,貸:應付賬款-暫估20000 結轉成本,借:主營業(yè)務成本-暫估20000,貸工程施工-材料費-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務成本-暫估20000,請問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
貴州的個體戶一年內發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
我還做了一個分錄,收回時,借庫存,貸其它應收
嗯對,是這個意思的
損益自動結轉的時候,我發(fā)現(xiàn)本年利潤在借方,那筆成本也在借方,對嗎?
對,本年利潤在借方,那就是成本
麻煩老師給我看看固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的填寫對不對?
我看你累計折舊和攤銷都沒啥問題