原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的
老師,你好!上年暫估成本/借:工程施工—暫估成本 貸:應(yīng)付賬款)暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工—暫估成本 今年收到發(fā)票怎么做分錄呢
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用,借:工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
建筑企業(yè)1月暫估成本60萬并已結(jié)轉(zhuǎn),5月回來不含稅票只有55萬,以后不回來票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應(yīng)付賬款-暫估60 2、借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應(yīng)付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應(yīng)付賬款55 5、借:主營業(yè)務(wù)成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對嗎?
老師,在上月暫估了原材料,,并且已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),分錄為: 暫估時(shí):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款——暫估 領(lǐng)用時(shí):借:工程施工 貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 利潤結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 我現(xiàn)在要把這個(gè)暫估沖回,是不是后面這一連串都要沖回呢?
老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項(xiàng)目 貸:應(yīng)付賬款暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工-項(xiàng)目,現(xiàn)在我沖暫估怎么沖
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
具體分錄寫出來
暫估的分錄不是你這樣寫的 只要 借工程施工-材料費(fèi)? 20000 貸應(yīng)付賬款暫估20000 借:主營業(yè)務(wù)成本20000,貸工程施工-材料費(fèi)20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務(wù)成本20000 這樣 然后紅沖暫估分錄的時(shí)候 借工程施工材料費(fèi)-20000 貸應(yīng)付賬款暫估-20000 這樣
那暫估費(fèi)用該怎么寫?還有就是主營成本不需要沖紅么
不用紅沖 暫估費(fèi)用 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 這樣
我不明白啊、老師、現(xiàn)在這筆費(fèi)用我紅沖后、怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊,成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫,我要結(jié)轉(zhuǎn)成本才能結(jié)轉(zhuǎn)本期損益
同學(xué)你好 費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)損益的呀 不是結(jié)轉(zhuǎn)到成本
工程施工-合同成本20000*你沖紅了后,在用什么科目把他做平,不然他在賬上就掛起-20000了,老師,您能不能一次性把科目說完整點(diǎn)
我暫估時(shí)工程施工是成本類的,我要結(jié)轉(zhuǎn)到損益類,他又不是自動生成主營業(yè)務(wù)成本的
同學(xué)你好 你暫估只是應(yīng)付賬款掛著暫估 不影響其他的 紅沖暫估的之后再按照收到的發(fā)票來做
老師,我沖掉后,本月的工程施工就是負(fù)數(shù)了,應(yīng)付賬款正好是平的,因?yàn)樯蟼€(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益類科目主營業(yè)務(wù)成本中去了,這個(gè)月我沒打算所以主營業(yè)務(wù)會減少,收入會增多,您懂么,我問的是,我要做平工程施工,那是不是要放在主營業(yè)務(wù)成本里,然后再結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤才會平呢,
同學(xué)你好 是的 要先結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 然后主營業(yè)務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)損益