開(kāi)不出來(lái) 你們開(kāi)出來(lái)審核通過(guò)了證明對(duì)方?jīng)]抵扣
我公司開(kāi)了藍(lán)字增值稅專(zhuān)用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開(kāi)紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng),我們開(kāi)出了紅字發(fā)票之后,因開(kāi)票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對(duì)方要求,對(duì)方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來(lái),但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
增值稅專(zhuān)用發(fā)票,那個(gè)開(kāi)紅字發(fā)票不是寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)嗎,如果對(duì)方?jīng)]有抵扣,咱就把那個(gè)藍(lán)字發(fā)票收回來(lái),然后開(kāi)紅字發(fā)票沖紅寫(xiě)申請(qǐng)書(shū),然后開(kāi)紅字發(fā)票,這個(gè)我知道,但是如果對(duì)方抵扣呢?如果對(duì)方已經(jīng)入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來(lái)了,然后咱們開(kāi)紅字發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)入賬了,咱就原票是不是收不回來(lái)了,這個(gè)情況我沒(méi)遇到,怎么辦?
老師,要是對(duì)方公司已經(jīng)將發(fā)票抵扣。此張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票我們就開(kāi)不了紅字發(fā)票對(duì)吧?我們正常開(kāi)出來(lái)了就說(shuō)明對(duì)方一定沒(méi)有抵扣對(duì)嗎。
老師 就是我們公司開(kāi)給對(duì)方發(fā)票,對(duì)方上個(gè)月已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在說(shuō)對(duì)方不要了,是對(duì)方開(kāi)紅字,我們收到紅字開(kāi)負(fù)數(shù)嗎
我公司給對(duì)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)票,對(duì)方1月份已進(jìn)行認(rèn)證抵扣,2月份對(duì)方把此專(zhuān)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)已寄回給我。請(qǐng)問(wèn)我這邊是按照紅字發(fā)票銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字正常沖紅就可以了是嗎?
老師這個(gè)子女教育可以每月增加上面嗎
老師好,個(gè)人繳納的住房公積金怎么記賬
老師,如果修改22年的匯算清繳財(cái)報(bào)。23年-25年的匯算清繳納財(cái)報(bào)還需要修改嗎?
個(gè)體工商戶(hù)的自然人采集需要采集法人的嗎?如果一個(gè)法人名下有兩個(gè)個(gè)體工商戶(hù),這兩個(gè)工商戶(hù)都需要采集他本人的嗎
系統(tǒng)重裝后,申報(bào)工資時(shí)之前的數(shù)據(jù)沒(méi)了,沒(méi)能備份恢復(fù)出來(lái),然后報(bào)稅出現(xiàn)不能累計(jì)減免稅的數(shù)據(jù),如下圖,報(bào)不了稅,如何處理?
老師,小規(guī)模公司,我們做二手車(chē)的,請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)出去二手車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票60000按幾個(gè)點(diǎn)計(jì)算申報(bào)增值稅
老師,同一個(gè)訂單需要開(kāi)2次發(fā)票。一次是收到客戶(hù)的錢(qián),我開(kāi)的的商品名稱(chēng)數(shù)量金額。第二次收到國(guó)家補(bǔ)貼款,這個(gè)怎么開(kāi),可以其他同第一次一樣,只是不開(kāi)數(shù)量嗎?然后第二次開(kāi)票我這邊直接確認(rèn)貨物收入,不用減商品庫(kù)存了是不
老師請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)ザ惥执_(kāi)租金發(fā)票,租的鋪面是私人的天地樓,稅點(diǎn)是按商鋪還是住宅?
老板開(kāi)車(chē)去外地談生意,報(bào)銷(xiāo)的加油款是入到差旅費(fèi)嗎,如何寫(xiě)分錄
老師,發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)里邊有個(gè)已入賬(企業(yè)所得稅不扣除)這指的是哪種發(fā)票?
我們開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票,要將前期給的兩聯(lián)發(fā)票要回來(lái)嗎?
對(duì)方已經(jīng)抵扣了,不需要收回來(lái),如果沒(méi)有抵扣才需要。
我們開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,說(shuō)明對(duì)方?jīng)]有抵扣,那得要回來(lái)。還是去年11月開(kāi)的。
你好,對(duì)方不管抵扣沒(méi)抵扣,你都可以開(kāi)出負(fù)數(shù)發(fā)票來(lái),不能以這個(gè)來(lái)判斷依據(jù)的。
你們單位能開(kāi)出紅字信息表,審核通過(guò)說(shuō)明對(duì)方?jīng)]有抵扣。
這個(gè)說(shuō)明對(duì)方?jīng)]抵扣吧?
好,對(duì)的是的沒(méi)有抵扣。
那要把前兩張收回來(lái)
對(duì)的是的,需要收回來(lái)的。