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我公司給對(duì)方開具了增值稅專票,對(duì)方1月份已進(jìn)行認(rèn)證抵扣,2月份對(duì)方把此專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)已寄回給我。請(qǐng)問我這邊是按照紅字發(fā)票銷售方申請(qǐng)紅字正常沖紅就可以了是嗎?

2023-03-01 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-01 11:54

你好1;? ? 是的; 你是銷售方;正常開紅字發(fā)票 紅沖分錄 收入即可? ?

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你好1;? ? 是的; 你是銷售方;正常開紅字發(fā)票 紅沖分錄 收入即可? ?
2023-03-01
對(duì)的,是的,是這么做的。
2023-04-25
你認(rèn)證了,你不需要退票的,你要開出紅字發(fā)票信息表,對(duì)方開出紅字發(fā)票
2020-09-27
你好,對(duì)方做了抵扣就不用把發(fā)票寄回了。,紅字發(fā)票把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都給對(duì)方
2020-08-09
你好是的,您說是對(duì)的,是的
2021-06-10
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