您好,這種情況需要帶上紙質(zhì)《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內(nèi)打印的,加蓋企業(yè)公章)、撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明(加蓋企業(yè)公章),經(jīng)辦人身份證件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。然后重新填開紅字發(fā)票信息表和紅字發(fā)票。
公司退商業(yè)險(xiǎn),我們是購買方,之前的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,保險(xiǎn)公司讓我們申請(qǐng)了紅字信息表,款退我們了,但是他們說他們不用開不開紅字發(fā)票。這個(gè)咋么辦?
我們開給對(duì)方的發(fā)票需要紅沖,但是對(duì)方必須要我們先開一張藍(lán)字發(fā)票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發(fā)票沖掉,在給他們開藍(lán)字發(fā)票。他說他們已經(jīng)認(rèn)證了,然后我在稅盤里發(fā)現(xiàn)可以直接紅沖,就開具了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)對(duì)公司有什么影響嗎?
我公司開出了藍(lán)字發(fā)票 ,對(duì)方抵扣后因發(fā)票稅率與合同內(nèi)容不符 ,所以要求我公司開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng) ,我公司按對(duì)方要求開出了紅字發(fā)票, 但是由于出納人員失誤,事后發(fā)現(xiàn)該紅字發(fā)票開錯(cuò)了, 次月對(duì)方給退了回來 ,可是這張紅字發(fā)票已經(jīng)抄稅了,現(xiàn)在該怎么處理呢
我公司開了藍(lán)字增值稅專用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng),我們開出了紅字發(fā)票之后,因開票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對(duì)方要求,對(duì)方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來,但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
增值稅專用發(fā)票,那個(gè)開紅字發(fā)票不是寫申請(qǐng)書嗎,如果對(duì)方?jīng)]有抵扣,咱就把那個(gè)藍(lán)字發(fā)票收回來,然后開紅字發(fā)票沖紅寫申請(qǐng)書,然后開紅字發(fā)票,這個(gè)我知道,但是如果對(duì)方抵扣呢?如果對(duì)方已經(jīng)入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個(gè)情況我沒遇到,怎么辦?
私營獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
老師你好,我們的員工屬于勞務(wù)外包,產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)可以計(jì)提嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致,我改成其他業(yè)務(wù)收入,改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,和不改就讓它不一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更高一點(diǎn)呢
老師好有個(gè)問題咨詢下,公司做審計(jì),24年年審和稅審,有筆預(yù)提的費(fèi)用300多萬,審計(jì)公司全部做了沖銷,這筆預(yù)提的費(fèi)用25年還在付款用發(fā)票做抵消,但是審計(jì)那邊全部給做了沖銷,導(dǎo)致所得稅得繳納100萬多,領(lǐng)導(dǎo)不愿意繳納,審計(jì)那邊也不愿意調(diào)整回來,這個(gè)事應(yīng)該怎么處理,如果24年年報(bào)按賬面上的數(shù)據(jù)申報(bào)會(huì)有什么影響,謝謝
請(qǐng)教一下,社會(huì)團(tuán)體的每個(gè)季度的銀行結(jié)息 貸方要做到其他收入~非限定性收入 是這樣嗎?
法人轉(zhuǎn)入公戶的款項(xiàng)附言備注沒有寫投資款,這樣不能做為投資款只能做往來款款
老師,現(xiàn)在公司購買的車輛,還可以一次性抵扣當(dāng)年所得嗎?
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對(duì)方開了發(fā)票,我們賬上沒有入收入,就計(jì)入了固定資產(chǎn)清理,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)提示增值稅收入與企業(yè)所得稅收入不一致
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說是可以債轉(zhuǎn)股,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么可么?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的調(diào)整項(xiàng)目如果填在其他這一類,需要寫說明證明是什么嗎?還是直接填就可以可?
我方去辦理還是對(duì)方去辦理?
您好,這個(gè)需要您去辦理,另外建議您去之前先咨詢下所屬稅務(wù)局,看看具體要帶哪些資料,每個(gè)地方的稅務(wù)局可能對(duì)具體流程會(huì)有不一樣的地方。
可是紅字發(fā)票信息表之前是對(duì)方填好了發(fā)給我們的
您好,就是之前對(duì)方開的那一份信息表,您打印出來。另外我剛剛?cè)ゲ榱讼缕渌馁Y料,發(fā)現(xiàn)有些地方還需要提供對(duì)方拒收的證明。所以具體需要的資料可能每個(gè)地方都不一樣,建議您去之前一定要打電話先咨詢下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局哦。
那對(duì)方退回來的那份開錯(cuò)的紅字發(fā)票怎么辦呢
您好,原來的紅字發(fā)票您需要收回全部聯(lián)次,辦理了紅字發(fā)票的撤銷流程,重新開具正確的紅字發(fā)票給對(duì)方。
謝謝老師
不客氣,希望能夠幫助到您。祝您學(xué)習(xí)愉快!