如果你們是一般納稅人,可以選擇全額征稅,那就是6%稅率,這種情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 差額的話就是5%稅率,公司不能抵進(jìn)項(xiàng)
老師你好,我們是人力資源有限公司,請(qǐng)問(wèn)怎么開(kāi)差額票呢?差額票顯示稅率嗎,是不是只有經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),勞務(wù)派遣,人力資源外包才能開(kāi)差額票
我是小規(guī)模的人力資源公司,涉及到人力資源派遣人到對(duì)方用人單位,請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)發(fā)票差額征稅,稅率開(kāi)人力資源服務(wù)稅率是多少?小規(guī)模的,謝謝老師解答
老師 勞務(wù)派遣和人力資源是不是差額征稅
你好老師,我想咨詢一下勞務(wù)外包服務(wù)是否也可以選擇差額繳稅的方式,我知道勞務(wù)派遣是可以差額征收的,但是發(fā)票頁(yè)面上如果打上勞務(wù)外包,稅率是多少呢,一般納稅人!
老師你好,我咨詢一下人力資源勞務(wù)派遣。稅率是多少?是差額征收嗎?
老師,我想問(wèn)一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷(xiāo)售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來(lái)的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
電商收款問(wèn)題。 8月在平臺(tái)提現(xiàn)費(fèi)用。本來(lái)是全錄收入, 但是在9月按平臺(tái)要求開(kāi)具3家公司的服務(wù)費(fèi)。(錢(qián)就是在8月的金額里邊) 這樣我其實(shí)8月收款,同9月的發(fā)票需要如何開(kāi)票啊?
員工休產(chǎn)假,工資應(yīng)該怎么發(fā)放?
沒(méi)有收入付工資會(huì)不對(duì)不
付給xx公司保證金怎么做賬
老師 這個(gè)按照什么填寫(xiě)
老師,我個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候一直提示這個(gè),我該怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)下老師,水果種植合作社進(jìn)行農(nóng)田改造計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目呀
企業(yè)購(gòu)入房屋經(jīng)營(yíng)使用,取得發(fā)票,折舊20年,次月開(kāi)始折舊,然后企業(yè)陸續(xù)取得契稅和裝修費(fèi)的發(fā)票,也應(yīng)當(dāng)計(jì)入資產(chǎn)的成本,參與折舊,此時(shí)因?yàn)榉课菹热〉昧税l(fā)票折舊了幾個(gè)月,后續(xù)契稅和裝修費(fèi)折舊時(shí)可根據(jù)剩余折舊年限來(lái)算嗎
老師,我想問(wèn)一下我們單位在研發(fā)A項(xiàng)目的時(shí)候,銷(xiāo)售了一臺(tái)B設(shè)備,這個(gè)B設(shè)備也是花費(fèi)了差不多半年的時(shí)間研發(fā)出來(lái)的,算B設(shè)備成本的時(shí)候,花費(fèi)的材料人工差旅費(fèi)這些是屬于研發(fā)支出呢還是完工的時(shí)候轉(zhuǎn)為庫(kù)存商品再結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
差額只能開(kāi)普票嗎?
差額部分是可以開(kāi)專(zhuān)票的
老師員工合同是和我們公司簽嗎?工資和社保是用工單位支付嗎?
勞務(wù)派遣就是該員工與你們公司簽訂的勞動(dòng)合同。你們派他去其他公司工作,收到的錢(qián)減去其他公司給他支付的工資社保做差額開(kāi)票就行