如果你們是一般納稅人,可以選擇全額征稅,那就是6%稅率,這種情況下可以抵扣進(jìn)項(xiàng) 差額的話就是5%稅率,公司不能抵進(jìn)項(xiàng)
老師你好,我們是人力資源有限公司,請(qǐng)問怎么開差額票呢?差額票顯示稅率嗎,是不是只有經(jīng)濟(jì)代理服務(wù),勞務(wù)派遣,人力資源外包才能開差額票
我是小規(guī)模的人力資源公司,涉及到人力資源派遣人到對(duì)方用人單位,請(qǐng)問我開發(fā)票差額征稅,稅率開人力資源服務(wù)稅率是多少?小規(guī)模的,謝謝老師解答
老師 勞務(wù)派遣和人力資源是不是差額征稅
你好老師,我想咨詢一下勞務(wù)外包服務(wù)是否也可以選擇差額繳稅的方式,我知道勞務(wù)派遣是可以差額征收的,但是發(fā)票頁(yè)面上如果打上勞務(wù)外包,稅率是多少呢,一般納稅人!
老師你好,我咨詢一下人力資源勞務(wù)派遣。稅率是多少?是差額征收嗎?
稅局讓改水資源稅的基數(shù),最后多的稅退回來了,憑證的流量是稅費(fèi)返還嗎
請(qǐng)教老師,因24年末其他應(yīng)付款貸方余額負(fù)數(shù)而被稅務(wù)要求重分類后,原享受的小微企業(yè)所得優(yōu)惠的20%稅金要補(bǔ)回來,那么,更正報(bào)表要更正哪些?還是只要更正24年度所得稅申報(bào)表進(jìn)行補(bǔ)稅嗎?謝謝
老師好,現(xiàn)在還有17點(diǎn)稅的發(fā)票嗎
老師,如何把費(fèi)用科目的明細(xì)項(xiàng)調(diào)整為收付實(shí)現(xiàn)制的報(bào)表,就是按照資金支付的口徑,統(tǒng)計(jì)一下費(fèi)用科目實(shí)際支付的金額
老師,公司有拖拉機(jī)15臺(tái),收割機(jī)20臺(tái),購(gòu)買保險(xiǎn)費(fèi)9萬(wàn),請(qǐng)問計(jì)入管理費(fèi)用/保險(xiǎn)費(fèi)可以嗎?
小型企業(yè),公司經(jīng)營(yíng)困難,沒有按時(shí)發(fā)放員工工資。現(xiàn)在6 月份,3至5月工資未發(fā),但個(gè)稅已申報(bào)3至5月,員工實(shí)際未收到工資。是否可以按發(fā)放數(shù)據(jù)來報(bào)個(gè)稅,未發(fā)就申報(bào)0
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),科目用轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅,我是結(jié)轉(zhuǎn)都放在轉(zhuǎn)出未交,然后轉(zhuǎn)出未交再到未交,這樣對(duì)嗎
老師,工業(yè)企業(yè),銷售產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)是計(jì)入應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款
請(qǐng)問:甲養(yǎng)老院,以乙公司中標(biāo)的。甲養(yǎng)老院有兩個(gè)業(yè)務(wù),一,是吃國(guó)家補(bǔ)助老人,二,收社會(huì)人員自費(fèi)的。乙公司想把社會(huì)人員的收入,開支做到自己公司可以嗎?
去年收到醫(yī)保局結(jié)算1萬(wàn)元,去年沒有掛醫(yī)保局的應(yīng)收賬款,收到1萬(wàn)元直接做銀行存款+主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,今年開始重新掛醫(yī)保局的賬,請(qǐng)問去年的賬怎么調(diào)整做分錄
差額只能開普票嗎?
差額部分是可以開專票的
老師員工合同是和我們公司簽嗎?工資和社保是用工單位支付嗎?
勞務(wù)派遣就是該員工與你們公司簽訂的勞動(dòng)合同。你們派他去其他公司工作,收到的錢減去其他公司給他支付的工資社保做差額開票就行