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租車的專用發(fā)票,多開了12元,比如支付金額為27068開成了27080元,1%稅率,實際不含稅成本26800,我能按實際成本入賬,多出進項稅做轉(zhuǎn)出,這樣可以嗎

2021-12-27 22:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-27 22:11

同學,你好, 可以的,可以按照實際消費的金額入賬。

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同學,你好, 可以的,可以按照實際消費的金額入賬。
2021-12-27
您好,工作中我們就是這么做憑證的呢
2023-04-03
同學你好 (1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款? ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入? ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)?? (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減)? ? ? ? ?貸:銀行存款? (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應交稅費———應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? ? ? ? ? 貸:應交稅費———未交增值稅?
2021-08-05
對的 紅沖錯誤的再開正確的
2024-01-11
你好,具體是什么問題呀
2024-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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