您好,工作中我們就是這么做憑證的呢

您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來,結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
老師,車輛加油費(fèi)以前同事做賬是預(yù)存20000,就直接入成本,借:生產(chǎn)成本 車輛加油貸:銀行存款,就是預(yù)存多少就直接入成本,之后幾年就是實(shí)際車輛加油多少就按票面金額入成本,借:生產(chǎn)成本-某某車牌加油費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款 在走銀行存款科目,現(xiàn)在車輛加油票來回,不在付款給中石化,那之前是直接入成本,沒有掛預(yù)付,我是怎么沖減成本啊?
老師我們的檢測費(fèi)用是預(yù)付一筆,但是不是一個月就用完,開票是預(yù)付多少一次性開多少,開的是專票給我們,我在做支出的時候可以以開票金額的不含稅金額一筆入預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額直接記應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額。沖銷的時候轉(zhuǎn)換成不含稅金額直接沖銷預(yù)付賬款,這樣可以嗎
預(yù)付多少,每月并不是按檢測多少產(chǎn)生費(fèi)用開票。預(yù)付了多少一次性開票多少。我的意思是比如預(yù)付了20000,我做預(yù)付款時,借預(yù)付賬款/預(yù)付費(fèi)用18867.92元,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額1132.08,貸銀行存款20000元。每月實(shí)際產(chǎn)生時按檢測費(fèi)總金額還原成不含稅金額沖減預(yù)付賬款預(yù)付費(fèi)用,這樣可以嗎
老師,公司是小規(guī)模餐飲業(yè),因燃?xì)赓M(fèi)每月充值時沒有發(fā)票,月未才能開出當(dāng)月實(shí)際使用的發(fā)票,我是這樣做賬的(借:預(yù)付賬款1598,貸:銀行存款1598,月未收到實(shí)際用量發(fā)票后,借:應(yīng)付賬款1447,貸:預(yù)付賬款 1447)。 為了增加成本費(fèi)用,從4月份開始我直接入主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用了,但預(yù)付賬款上還有余額,預(yù)付賬款合計(jì)5271.76,應(yīng)付4760.1元,余額511.66.可以通過調(diào)賬調(diào)過來嗎?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補(bǔ)貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


我的意思就是預(yù)付多少一次性就開多少金額發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額一筆進(jìn)入應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額借方,每月實(shí)際攤銷時按對方提供的檢測表統(tǒng)計(jì)出金額還原成不含稅金額直接沖減預(yù)付款。我們并不是每月檢測多少開多少票,老師這樣做確認(rèn)可以是嗎
您好,可以這么操作的,預(yù)付款比實(shí)際發(fā)生多太正常了
您好!我臨時有事走開1小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~