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收到小車修理費(fèi)專用發(fā)票,票面不含稅金額為20000元,稅額為200,價(jià)稅合計(jì)20200元。實(shí)際付款是20100元,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?是不是按實(shí)際付款的金額倒算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅?借:管理費(fèi)用-小車修理費(fèi)19900.99元,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅200,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.99,貸:銀行存款 20100分錄這樣做對(duì)嗎?因?yàn)閷?duì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出用得不是很熟練。

2021-01-02 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-02 16:35

不是 按發(fā)票的稅額做進(jìn)項(xiàng) 沒有支付的做營(yíng)業(yè)外收入 借管理費(fèi)用20000 進(jìn)項(xiàng)200 貸銀行存款20100 營(yíng)業(yè)外收入100

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不是 按發(fā)票的稅額做進(jìn)項(xiàng) 沒有支付的做營(yíng)業(yè)外收入 借管理費(fèi)用20000 進(jìn)項(xiàng)200 貸銀行存款20100 營(yíng)業(yè)外收入100
2021-01-02
您好,這樣做分錄沒錯(cuò)
2021-01-02
你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄不對(duì),你們單位是免稅的,不退稅嗎?你看一下退稅率是多少?
2023-05-20
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-22
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