同學(xué)你好 很高興為你解答 當(dāng)?shù)夭恍枰U納的話 你直接計(jì)入稅金及附加 所得稅前可以扣除
我們是代賬公司,客戶沒拿來成本票就不做成本,是根據(jù)收到票據(jù)如實(shí)做賬,導(dǎo)致沒有成本利潤(rùn)過高,和電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)不一致怎么辦,電子稅務(wù)局不是以賬申報(bào)的,現(xiàn)在想和電子稅務(wù)局保持一致
老師,預(yù)繳稅費(fèi)有水利基金!但是在我司當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局申報(bào)時(shí)沒有水利基金!軟件賬上的已交稅金和電子稅務(wù)局里的就不一致了。賬上多,電子稅務(wù)局少!
老師,第四季度我已經(jīng)電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅了(是虧損沒交),老板又給了一些費(fèi)用發(fā)票,我看沒有匯算清繳,就記到當(dāng)年,可以嗎,導(dǎo)致賬上,和電子稅務(wù)局上的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額不一致
老師,好。申報(bào)第四季度電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,把應(yīng)收賬款金額全部放到貨幣資金里面了,導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)與電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)不一致,我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),報(bào)表按哪個(gè)填列
老師,好。去年報(bào)表,利潤(rùn)表里面,做賬軟件里面的營(yíng)業(yè)稅金及附加比電子稅務(wù)局申報(bào)的少0.02元,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理,可以保證軟件上面的數(shù)和電子稅務(wù)局申報(bào)數(shù)一致
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
是的老師是記入稅金及附加了,但是賬上記得和稅務(wù)局里的附加稅對(duì)不上,帳上多!財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)局報(bào)表不一致會(huì)不會(huì)有預(yù)警!
進(jìn)入稅金附加就不會(huì)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)的借方了,這種情況下你都沒有余額,你怎么會(huì)已交比稅務(wù)局的多呢
記入稅金及附加。全年帳上的稅金及附加和電子稅務(wù)局里的全年累計(jì)也是不一致啊,肯定賬上比電子稅務(wù)局金額多??!
你稅金附加是財(cái)務(wù)報(bào)表的一個(gè)項(xiàng)目申報(bào)表上沒有這個(gè)項(xiàng)目,你財(cái)務(wù)報(bào)表不是根據(jù)公司出具的報(bào)表填寫的嗎?為什么稅金附加和賬上不一樣呢?
老師你看,異地水利基金預(yù)繳后我得做賬,所以財(cái)務(wù)軟件上有這筆支出。 但是當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局里不需要交水利基金。全年查詢下來。電子稅務(wù)局交過附加稅金額,不就比賬上的少嗎?
賬上是計(jì)入稅金和附加 電子稅務(wù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)上了 我說的是這個(gè)方面的一致
這個(gè)是一致的!我說的是電子稅務(wù)局,繳費(fèi)信息查詢里面的金額和賬上不一致會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
這個(gè)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 賬上只是計(jì)入費(fèi)用了 其實(shí)也可以查詢出賬目記載到哪里了 所以 有原因可以查出來的差異,可以的