借應(yīng)付職工薪酬,工資貸,其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分,到時(shí)候發(fā)工資的時(shí)候這個(gè)分?jǐn)?shù)就不用做了。
老師,我當(dāng)月計(jì)提了社保,單位部分,個(gè)人部分,當(dāng)月只交了社保,當(dāng)月沒有申報(bào)工資,我這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)人部分怎么沖掉。分錄怎么做?
我公司當(dāng)月計(jì)提的社保單位部分,個(gè)人部分。當(dāng)月只繳了社保。,公司準(zhǔn)備注銷,所以公司沒有工資沒有計(jì)提工資。,我這個(gè)個(gè)人部分怎么沖銷?這個(gè)個(gè)人部分是不是能抵扣所得稅?分錄怎么做?
社保當(dāng)月購買當(dāng)月,借管理費(fèi)用社保,其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,當(dāng)月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,那其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分是有余額還是沒有余額
社保當(dāng)月購買當(dāng)月,借管理費(fèi)用社保,其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,當(dāng)月再做上月工資分錄,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分,那其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分是有余額還是沒有余額?
老師,我1月計(jì)提了個(gè)人部分的社保,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬28000 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人社保2234.85 銀行存款25765.15 當(dāng)月沒有按時(shí)交,后面醫(yī)保欠費(fèi)幾個(gè)月自動斷保了,無法交了,我現(xiàn)在要沖回多提的個(gè)人部分的社保怎么沖?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。