你好! 需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
每個月末都要管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,然后本年利潤又結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中去嗎?
老師新企業(yè)當月只發(fā)生采購和領(lǐng)用材料還有管理費那月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時是只結(jié)轉(zhuǎn)管理費到本年利潤嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用,他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
暫估研發(fā)費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用,還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
研發(fā)支出-費用化支出是月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用還是年末結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我們?nèi)ラ_票要加3個點的費用。比如開1000的發(fā)票。加3個點的費用。是開多少票給我
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費按及時入賬 導(dǎo)致每月報表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫一份說明,這個怎么寫說明比較好點? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時入賬了 由于一般戶沒流水 只有每月手續(xù)費 所以沒得打印回單及時入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫好的說明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問一下,上個月發(fā)的年休假,工資薪金個稅報忘記了,這個月補報可以嗎?
老師,6月暫估,9月收到發(fā)票,是不是沖紅這2筆,再計成本。3個會計分錄是這樣嗎
希望老師能幫忙看下
老師在嗎
由于自己自學(xué)考的證,實際工作考會計也不怎么教,所以只能來問老師了
是的,沖紅之后再記成本就可以的,你的分錄沒問題。
研發(fā)支出以后你記住,費用化的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用就可以了,因為管理費用期末都會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,所以不用再次結(jié)轉(zhuǎn)。
好的,謝謝老師,打擾了
不客氣。滿意請給我五星好評,謝謝!