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暫估研發(fā)費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎

2021-12-24 00:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-24 00:52

你好! 需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。

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快賬用戶7387 追問 2021-12-24 01:20

老師,6月暫估,9月收到發(fā)票,是不是沖紅這2筆,再計(jì)成本。3個(gè)會計(jì)分錄是這樣嗎

老師,6月暫估,9月收到發(fā)票,是不是沖紅這2筆,再計(jì)成本。3個(gè)會計(jì)分錄是這樣嗎
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快賬用戶7387 追問 2021-12-24 01:22

希望老師能幫忙看下

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快賬用戶7387 追問 2021-12-24 01:23

老師在嗎

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快賬用戶7387 追問 2021-12-24 01:26

由于自己自學(xué)考的證,實(shí)際工作考會計(jì)也不怎么教,所以只能來問老師了

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齊紅老師 解答 2021-12-24 01:39

是的,沖紅之后再記成本就可以的,你的分錄沒問題。

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齊紅老師 解答 2021-12-24 01:44

研發(fā)支出以后你記住,費(fèi)用化的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就可以了,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用期末都會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,所以不用再次結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶7387 追問 2021-12-24 01:46

好的,謝謝老師,打擾了

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齊紅老師 解答 2021-12-24 01:47

不客氣。滿意請給我五星好評,謝謝!

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你好! 需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
2021-12-24
你好!費(fèi)用化支出需要結(jié)轉(zhuǎn)
2022-04-12
你好,研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?
2021-04-12
其實(shí)是研發(fā)項(xiàng)目結(jié)束后,形成成果轉(zhuǎn)無形資產(chǎn),沒有形成成果,轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,平時(shí)不轉(zhuǎn)的
2025-05-22
你好? ?是的。? 損益科目結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 你只有管理費(fèi)用就只結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 。其他都不涉及損益? ?
2020-10-23
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