你好! 需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
每個(gè)月末都要管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,然后本年利潤又結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中去嗎?
老師新企業(yè)當(dāng)月只發(fā)生采購和領(lǐng)用材料還有管理費(fèi)那月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)是只結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)到本年利潤嗎?還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么
記賬公司給我們暫估了21萬的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
暫估研發(fā)費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用,還需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出是月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用還是年末結(jié)轉(zhuǎn)
老師,普通合伙人張三投資20萬。李四投資30萬成立一個(gè)合伙企業(yè),合伙企業(yè)用這50萬投資一個(gè)公司B股份有限公司形成長期股權(quán)投資?,F(xiàn)在合伙人張三要撤資,A股份有限公司和合伙企業(yè),還有張三都需要做什么?
老師,你好,我收到9月份開的藍(lán)字發(fā)票,已經(jīng)入賬了,只是還沒有認(rèn)證,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)對方在10月份紅沖了一部分這張9月份開的藍(lán)字發(fā)票,現(xiàn)在9月份的抵扣稅額和電子稅務(wù)局里面的有效抵扣稅額不一致,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬合適了?
請問如果固定資產(chǎn)折舊是一次性扣除的,在申報(bào)所得稅的時(shí)候稅法和會(huì)計(jì)的差異,是不是可以在來年1月再進(jìn)行申報(bào),在第1-3季度的時(shí)候可以不填差異表?
小規(guī)模納稅人,9月份收到裝修款收入7萬元,對方不著急我們開票給他,可能11月份才開發(fā)票可以嗎?最遲什么時(shí)候開票呢?10月增值稅怎么申報(bào)呢?怎么在9月做賬
老師,我們以前虧損,比如應(yīng)該交1000所得稅,結(jié)果彌補(bǔ)完之前虧損交了300所得稅,分錄怎么做
酒店賣盒飯 買的餐盒勺子筷子應(yīng)該放在什么科目
老師,我這個(gè)該按哪個(gè)金額開票呢?
老師,補(bǔ)交2023年的增值稅以及滯納金,如何做分錄
公司發(fā)設(shè)計(jì)部員工兩人生育補(bǔ)貼各1000,己做個(gè)稅申報(bào),放在管理費(fèi)福利費(fèi),這就造成應(yīng)付工資借方與個(gè)稅申報(bào)差這2000,應(yīng)該調(diào)回到應(yīng)付工資借方里去嗎?
個(gè)獨(dú)公司季度末結(jié)賬和有限公司有什么區(qū)別?要做利潤分配的分錄嗎?要計(jì)提個(gè)人所得稅嗎?
老師,6月暫估,9月收到發(fā)票,是不是沖紅這2筆,再計(jì)成本。3個(gè)會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎
希望老師能幫忙看下
老師在嗎
由于自己自學(xué)考的證,實(shí)際工作考會(huì)計(jì)也不怎么教,所以只能來問老師了
是的,沖紅之后再記成本就可以的,你的分錄沒問題。
研發(fā)支出以后你記住,費(fèi)用化的結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用就可以了,因?yàn)楣芾碣M(fèi)用期末都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,所以不用再次結(jié)轉(zhuǎn)。
好的,謝謝老師,打擾了
不客氣。滿意請給我五星好評,謝謝!