那么直接按300計(jì)提應(yīng)交所得稅
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個(gè)金額我應(yīng)該是填利潤額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤額嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
我們今年第二季度應(yīng)該要交企業(yè)所得稅的,但是因?yàn)槿ツ晏潛p,所以彌補(bǔ)虧損了,所以就不需要交企業(yè)所得稅,那彌補(bǔ)虧損的分錄要怎么做呢?
老師,如果調(diào)整2020年企業(yè)所得稅,2019年末有虧損,2020年彌補(bǔ)虧損以后實(shí)際交了5萬企業(yè)所得稅,但是在做賬的時(shí)候那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅是9萬,那彌補(bǔ)虧損的那部分應(yīng)交稅費(fèi)如何做分錄
企業(yè)期初沒有收入,成本支出貸方記什么科目
小規(guī)模納稅人,多少金額免交增值稅
請問購銷印花稅印花稅怎么交?比如賣了30% 是先按照合同金額的30%或者總的不含稅銷售額的30%交嗎,還是合同總額不含稅銷售額來繳納? 其他印花稅的情形呢如何繳納,麻煩老師解答一下
單位進(jìn)行社保減員,被減員的員工能看到解除勞動(dòng)合同日期嗎
老師好,我們東莞深圳都注冊了公司,有個(gè)銷售發(fā)票開了深圳抬頭但是客戶付款付到東莞去了,應(yīng)該怎么處理呢
老師 我看到電子稅務(wù)局里有很多發(fā)票 但是員工都沒來報(bào)銷,這正常流程怎么入賬額。 也分不清哪個(gè)是張三發(fā)票 還是李四的發(fā)票
我們公司名下有一個(gè)一般,兩個(gè)小規(guī)模,進(jìn)鋼材那邊只能開13%點(diǎn)的普票,每個(gè)月大概十幾萬,公司有3個(gè)賬戶,遵循的是四流一致,平時(shí)看票的情況跟客戶簽合同轉(zhuǎn)賬等,不知道這樣操作行不行
你好,老師就說,公司公戶提取備用現(xiàn)金,給員工報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷完怎么做賬?
我們勞務(wù)公司,工資發(fā)不出來平時(shí)都是發(fā)生活費(fèi),年底或者半年結(jié)款一次,人數(shù)60人左右,這個(gè)想規(guī)避殘保金控制平均人數(shù)在30人,但是都集中按實(shí)際發(fā)放工資的金額申報(bào)人數(shù)突然劇增會預(yù)警嗎?
老師,我們公司是個(gè)體戶,現(xiàn)在需要開10萬的票,能開嗎,會有啥后果