您好,這個(gè)稅會(huì)差異,是匯算清繳時(shí)填的
公司有買(mǎi)了500萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn),根據(jù)現(xiàn)在的政策可以一次性扣除,那這個(gè)費(fèi)用是不是在做賬的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用一次性扣除,在季度申報(bào)的時(shí)候是不是就不用再填寫(xiě)加速折舊那個(gè)附表了
我問(wèn)下 如果12月份收到固定資產(chǎn)發(fā)票 當(dāng)月沒(méi)計(jì)提折舊 我是否可以在第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)做固定資產(chǎn)一次性扣除調(diào)整?
學(xué)堂老師,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策將一定產(chǎn)生“稅會(huì)差異”,按照申報(bào)表通過(guò)填報(bào)的方式來(lái)調(diào)整,就是這個(gè)申報(bào)表是不是年度匯算清繳的時(shí)候A105090表進(jìn)行填報(bào)調(diào)增呢?
請(qǐng)問(wèn)第三季度所得稅申報(bào)有填寫(xiě)固定資產(chǎn)當(dāng)年一次性折舊表,那第四季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,是不是要把一次性折舊的固定資產(chǎn)10-12月按月折舊的金額做納稅調(diào)增來(lái)申報(bào)呢?還是在2024年匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增?
老師,固定資產(chǎn)是8月購(gòu)入的,9-12月有計(jì)提折舊。如果固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,我在第4季度申報(bào)時(shí)才填那個(gè)加速折舊表。由此引起的確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用是在12月還是1月?
老師小規(guī)模季末不需要將應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅吧,就只計(jì)提附加稅就可以嗎
個(gè)體戶(hù)開(kāi)了普通發(fā)票要做賬不?
老師,我平時(shí)做的賬單位和個(gè)人都計(jì)入了管理費(fèi)用~社保費(fèi),因?yàn)榫腿膫€(gè)人想著都是自己承擔(dān)就沒(méi)分開(kāi),現(xiàn)在是不是得調(diào)賬?具體怎么填麻煩老師指點(diǎn)一下?
老師,稅務(wù)給出的這三個(gè)行為提醒是什么意思?尤其第三個(gè)不理解
老師,超市所有進(jìn)貨都需要發(fā)票嗎? 水果蔬菜,海鮮這類(lèi)基本都沒(méi)有怎么辦
老師,圈出來(lái)的這是咋算的
老師 我在本年3月計(jì)提了企業(yè)所得稅8500,在這個(gè)月才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在怎么調(diào)回來(lái)
老師,公司投標(biāo),支付投標(biāo)費(fèi)時(shí),是在一個(gè)平臺(tái)支付的,收款賬戶(hù)也是平臺(tái)賬號(hào),但是票是招標(biāo)單位開(kāi)的,這需要怎么處理
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司沒(méi)有簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,我應(yīng)該按那個(gè)金額報(bào)印花稅了
老師您好,我們是外貿(mào)企業(yè),有一筆出口的報(bào)關(guān)費(fèi)專(zhuān)票我們抵扣了,后續(xù)我們沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo),沒(méi)辦法抵扣,請(qǐng)問(wèn)我期末留抵要怎么處理,可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?