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老師,您好: 我們八月份暫估一批庫存金額1950,當月該批庫存已經(jīng)出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月對方開來的發(fā)票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時候 借:庫存商品 貸:應付賬款

2021-12-21 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-21 13:56

同學你好 你紅沖了然后按照收到的發(fā)票來做

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快賬用戶4578 追問 2021-12-21 13:57

結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本也要紅沖嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-21 14:05

同學你好 對的 需要重新結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶4578 追問 2021-12-21 14:06

老師,我可以只補結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-21 14:13

同學你好 這個可以的

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同學你好 你紅沖了然后按照收到的發(fā)票來做
2021-12-21
借,應付賬款貸,庫存商品
2024-06-14
您好,這個是可以的呢。
2024-03-29
同學你好,預估是5000,結(jié)轉(zhuǎn)是5000,發(fā)票回來了你沖抵預估5000,但是實際發(fā)票是6000,那你少結(jié)轉(zhuǎn)1000。
2020-12-29
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
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