您好,這個(gè)是可以的呢。
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
2020年12月 暫估入庫(kù);借 庫(kù)存商品45000/暫估入庫(kù) 貸 應(yīng)付賬款45000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本45000元/暫估商品 貸 庫(kù)存商品45000元/暫估入庫(kù) 2021年2月份收到的發(fā)票是42000元 我應(yīng)該怎么寫分錄呢?
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以這樣做分錄嗎?
小規(guī)模零售,從5,6,7,月份進(jìn)貨合計(jì)15w,已付款,但未收到發(fā)票。分錄 借庫(kù)存商品 暫估 貸銀行存款。已結(jié)轉(zhuǎn)成本, 借主營(yíng)成本15w 貸 庫(kù)存商品 暫估15,付款是付給個(gè)人的,有可能拿不到票。現(xiàn)在年終了, 1,要不要把暫估 調(diào)整成 借庫(kù)存商品15 貸:庫(kù)存商品 2,暫估的已結(jié)轉(zhuǎn)成本的 怎么做分錄,要不要沖減
老師 請(qǐng)問(wèn) 3月暫估的商品當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒(méi)有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理啊? 暫估入庫(kù)的分錄 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎?有問(wèn)題咨詢
注銷前,固定資產(chǎn)怎么清理,需不需要交稅?
25年1月份做了股東變更,申報(bào)24年匯算清繳的時(shí)候是按照原來(lái)的股東的信息申報(bào)還是按照變更后的信息申報(bào)
老師,我們買了一些舊的機(jī)器設(shè)備,每臺(tái)單價(jià)在10萬(wàn)以上,我按照五年折舊可以嗎?
老師,新接收一個(gè)公司,變更成現(xiàn)在的公司名字和法定代表人了,那之前的電子版總分類賬明細(xì)賬還用找原來(lái)的人要嗎?有影響嗎?公司2010年成立的
生物資產(chǎn)期初入賬時(shí)入到固定資產(chǎn)里面了,也計(jì)提折舊了,怎么更正過(guò)來(lái)?折舊怎么辦?怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人開運(yùn)輸發(fā)票稅率是多少
其他應(yīng)收款后面跟一個(gè)暫估進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
小規(guī)納稅人開運(yùn)輸票一年可以開多少免稅票
這個(gè)沖暫估的話分錄怎么寫?2月份當(dāng)時(shí)暫估是自己估算的,大概有14萬(wàn),3月份回來(lái)進(jìn)項(xiàng)50000(不含稅44247.79)這個(gè)怎么沖之前的暫估,分錄怎么寫?
您好,有多少發(fā)票就沖多少的呢 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款
紅沖之前的暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 -44247.79 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -44247.79 重新入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 44247.79 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5752.21 貸:應(yīng)付賬款-A 50000 這樣的分錄正確嗎?
您好,這樣做也是正確的
如果按老師說(shuō)的寫分錄的話,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄?
借:應(yīng)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
老師,我們這個(gè)是門窗制造帶銷售安裝,廠里的電費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目?
您好,計(jì)入管理費(fèi)用-電費(fèi)
老師,去年有個(gè)員工報(bào)銷加油票,當(dāng)時(shí)費(fèi)用報(bào)銷單是150,實(shí)際發(fā)票上是150.22,賬面上是按150入帳的,這個(gè)現(xiàn)在能調(diào)嗎?
您好,不需要調(diào)啊,只要支付的金額不大于發(fā)票即可。