可以的,可以這么做的,成本不用動(dòng),暫估和發(fā)票一樣的成本不用動(dòng)。
您好,老師,我想問(wèn)問(wèn),如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫(kù)存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來(lái)了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫(kù)存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個(gè)借:庫(kù)存商品 7000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,我上月付了一筆材料款,當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)票,我做的借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。然后暫估了成本,借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付賬款。這個(gè)月發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了,我要怎么沖一下
你好我12月暫估了成本 借庫(kù)存商品10000貸應(yīng)付賬款暫估 到了今年2月發(fā)票開(kāi)出來(lái)了 該怎么做賬是不是直接紅沖暫估 然后收到的發(fā)票借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 需不需要通過(guò)以前年度損益科目?
老師您好!我4月份暫估的商品當(dāng)月賣出去了 ,5月開(kāi)的票我沖了暫估,然后在按發(fā)票做賬,怎么庫(kù)存數(shù)量還在?是需要把4月的結(jié)轉(zhuǎn)成本哪個(gè)分錄也要紅沖嗎?
資產(chǎn)賬面價(jià)值小于計(jì)稅基礎(chǔ),為什么產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異要確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅資產(chǎn)(是什么),資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債,需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債(是什么),這段話搞不懂
老師你好!申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有四家公司對(duì)我發(fā)放工資,我就在一家認(rèn)值其余3家我都不知道怎么辦
公司想變更公司章程,怎么變更,需要什么資料呀?
老師,每個(gè)月的費(fèi)用類發(fā)票做賬的時(shí)候是全部計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)還是要一個(gè)個(gè)查是否抵扣計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額或者待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
請(qǐng)問(wèn)老師工資銀行代開(kāi)和自己專有什么不同是不是收費(fèi)不一樣啊
老師,股東成立和個(gè)體戶工作室,給公司開(kāi)咨詢服務(wù)發(fā)票來(lái)分流利潤(rùn),這個(gè)有可操作性嗎?會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢?
子公司注銷需要填寫投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
24年3季度利潤(rùn)表有錯(cuò)誤,需要更正,都需要更正那些表
商品入庫(kù)金額比支付金額少了2分,這2分做什么科目?
申報(bào)的瀏覽器跳出來(lái)這個(gè)什么意思呢?
但是我這樣做出來(lái)系統(tǒng)庫(kù)存還在,這個(gè)庫(kù)存我暫估那個(gè)月已經(jīng)賣了
你好,沒(méi)有余額了,一正數(shù)一負(fù)數(shù),這不沒(méi)有余額。
這筆業(yè)務(wù)數(shù)量是18個(gè),我就按照上面那樣做的分錄,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)本來(lái)入庫(kù)數(shù)量還有18個(gè)
對(duì)的,是的,是這么做的。
但是庫(kù)存數(shù)量應(yīng)該為0??!我這18個(gè)庫(kù)存暫估那個(gè)月就賣了
你好,你看一下你自己上面的分錄,庫(kù)存商品,一個(gè)借方,一個(gè)貸方,哪里還有余額?
我也不知道我那里做錯(cuò)了,我分錄就是這樣做的,但是我結(jié)賬成本的時(shí)候系統(tǒng)顯示這18個(gè)庫(kù)存還在
那你看一下明細(xì)賬,數(shù)量單價(jià)都是正數(shù)嗎?
如果是的話,截圖你的庫(kù)存商品明細(xì)。
我沖暫估寫的負(fù)數(shù),然后入庫(kù)是正數(shù),
本期收入數(shù)量是購(gòu)入的數(shù)量嗎?
本期明細(xì)截圖。你還有一個(gè)負(fù)數(shù)呢,負(fù)數(shù)怎么沒(méi)有?
本期沒(méi)有購(gòu)入,我就是這筆卡起了,然后沒(méi)有過(guò)賬,看不到明細(xì)
本期收入數(shù)量這個(gè)是什么意思?
這是我上個(gè)月做的賬,本期收入就是我收到發(fā)票做的那筆分錄的數(shù)量,我也不曉得為什么沒(méi)有抵消紅沖暫估那18個(gè)負(fù)數(shù)
圖片看不清楚。你發(fā)的和上一個(gè)第一個(gè)要一樣。
第一個(gè)就很清楚的
這個(gè)圖片就是上個(gè)月的明細(xì),暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本,上月就沒(méi)有結(jié)余
看不清楚 你自己看一下,你能看清楚嗎。
這是上個(gè)月暫估和結(jié)轉(zhuǎn)成本明細(xì),這個(gè)月就紅沖暫估在做了一筆分錄,然后數(shù)量還有18個(gè),本來(lái)應(yīng)該沒(méi)有了才對(duì)
你再看一下,你現(xiàn)在的余額是零是平了是吧。你截圖的這個(gè)只有暫估入庫(kù)和結(jié)轉(zhuǎn)的成本,你沒(méi)有紅沖的