您好,調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本金額
老師,公司采購(gòu)一批貨,因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票,就做了暫估,用了暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,現(xiàn)在收到發(fā)票,實(shí)際采購(gòu)價(jià)比暫估的價(jià)格低,之前分錄:借:庫(kù)存商品6000貸:應(yīng)付賬款-暫估6000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000 貸:庫(kù)存商品6000 發(fā)票價(jià)款2000,這個(gè)怎么做分錄呢?
月底走貨物到庫(kù),尚未收到發(fā)票,例如不含稅金額為10萬(wàn),做暫估借庫(kù)存商品10萬(wàn)貸暫估應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。下月發(fā)票還是未收到,但是有確認(rèn)收入和成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)貸庫(kù)存商品10萬(wàn)。這種情況下是不是就不需要做紅字的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品這個(gè)憑證了?還有一個(gè)就是發(fā)票未到貨物已入庫(kù),本月結(jié)轉(zhuǎn)了成本,月底暫估了借庫(kù)存商品貸暫估應(yīng)付賬款,此時(shí)可以不用再將暫估的庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入成本吧
老師們,小規(guī)模6月份銷(xiāo)售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷(xiāo)售的銷(xiāo)售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
請(qǐng)問(wèn)老師,暫估入庫(kù)的商品與發(fā)票相差一分錢(qián),這批商品之前也先發(fā)出商品并結(jié)轉(zhuǎn)成本了。當(dāng)時(shí)4月借:發(fā)出商品700.89,貸:庫(kù)存商品700.89。5月確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:銷(xiāo)售成本700.89,貸:發(fā)出商品700.89?,F(xiàn)在暫估的發(fā)票到了,金額是709.88,發(fā)票比之前暫估的少了一分錢(qián),結(jié)轉(zhuǎn)成本就多結(jié)轉(zhuǎn)一分錢(qián)。收到發(fā)票先沖銷(xiāo)之前暫估的,借:庫(kù)存商品-709.89,貸:預(yù)付賬款-709.89。按正確發(fā)票入庫(kù),借:庫(kù)存商品709.88,應(yīng)交稅金91.12。貸:預(yù)付792。發(fā)出商品結(jié)轉(zhuǎn)成本那一分錢(qián)怎么調(diào)整?
您好,老師,我暫估入庫(kù)成品,借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估,等收到發(fā)票后,做相反分錄沖掉這這張憑證,再按照正確的 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)賬 貸 應(yīng)付賬款 ,那我這個(gè)成本結(jié)轉(zhuǎn)在第一次暫估時(shí)候我就結(jié)轉(zhuǎn)完了,下次收到正確發(fā)票我成本結(jié)轉(zhuǎn)就不能再做成本結(jié)賬了是嗎?
老師,工商年報(bào)填寫(xiě)資產(chǎn)總額是填寫(xiě)1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請(qǐng)問(wèn)新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問(wèn)下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬(wàn)的貨,23年的溢價(jià)是3萬(wàn),實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬(wàn)。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書(shū)轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒(méi)有簽收。但開(kāi)票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
能否把分錄寫(xiě)出來(lái),謝謝。我自己老是弄不平。
老師,5月未己結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。我是每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)
您好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-0.01貸庫(kù)存商品
5月結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:發(fā)出商品,而不是庫(kù)存商品喲。因?yàn)?月先發(fā)出商品,5月確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本。
老師,能否給個(gè)回復(fù)
您好,那您再調(diào)整庫(kù)存商品和發(fā)出商品
那就要沖4月發(fā)出商品,5月結(jié)轉(zhuǎn)成本兩個(gè)分錄,對(duì)嗎?可否幫忙寫(xiě)出來(lái),謝謝!
您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬