你好,一般計稅9%,簡易計稅是3%,沒有7%的。
勞務(wù)公司是一般納稅人開票給總包方,總包方采取的是簡易計稅,那么勞務(wù)公司開票給總包方應(yīng)該是幾個點的稅率?
勞務(wù)分包合同中分包方屬于一般納稅人采取一般計稅是9%,簡易計稅是3%,?7%的稅率嗎
請問,我公司是一般納稅人,簡易計稅項目,勞務(wù)分包合同,對方也是一般納稅人,簽的1%票,4月后簡易是按免稅開票的政策適合一般納稅人嗎?謝謝
我這是勞務(wù)分包合同,施工單位為一般納稅人,是清包工項目開具3%發(fā)票,但合同中的計稅方式?jīng)]寫簡易征收,而是一般計稅,是不是開不出3%的發(fā)票
一般納稅人簡易計稅項目可以扣除分包款申報納稅嗎?如甲公司和乙公司都是一般納稅人,乙公司分包了甲公司的勞務(wù),雙方簽訂了勞務(wù)分包合同,采用簡易計稅。乙公司開稅率3%的勞務(wù)發(fā)票給甲公司,現(xiàn)乙公司又將專業(yè)作業(yè)勞務(wù)(分包勞務(wù)的一部份)分包給丙公司,采用簡易計稅。請問乙公司可以扣除分包給丙公司的工程款申報納稅嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導無非就是按權(quán)責發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本