1.計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 2.繳納所得稅
老師你好,我們公司本月收到了2筆收入。1筆是園區(qū)管委會(huì)發(fā)放的企業(yè)扶持收入(跟知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的),另外1筆是管委會(huì)發(fā)放的小微企業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼兌現(xiàn)收入。 1.請(qǐng)問這兩筆收入怎么做分錄? 2.這兩筆收入需要交稅嗎?交什么稅?
老師,我現(xiàn)在在實(shí)習(xí),公司只有我一個(gè)會(huì)計(jì),企業(yè)是小規(guī)模納稅人,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,8月初為一家公司提供了知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù),8月31號(hào)收到這筆業(yè)務(wù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)含稅收入8000元(1%稅率),電子普通發(fā)票是9月4號(hào)開的,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 這是去年的業(yè)務(wù),我現(xiàn)在都在補(bǔ)報(bào)
公司12月份簽了關(guān)于污水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,協(xié)議約定定價(jià)格2億元,分兩次付款,12月份收到第一筆款1億元,并開具了1億元的發(fā)票,請(qǐng)問12月份怎么做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄?主要是其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)該怎么做?要考慮增值稅與所得稅,增值稅可以按1億的交,但所得稅需要按2億來交。
老師您好是這樣這樣的,我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)模驗(yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無(wú)票收入。之后因?yàn)閷?duì)方不需要也就沒有再開這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無(wú)票收入59775,因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,所以這兩筆無(wú)票收入要入賬,不然會(huì)有差異,59775這筆在23年1月會(huì)補(bǔ)開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好
請(qǐng)問老師,我們外地有項(xiàng)目,項(xiàng)目上給我們你好老師,請(qǐng)問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費(fèi),我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費(fèi),我們是3%屬于簡(jiǎn)易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請(qǐng)問收到這個(gè)項(xiàng)目的甲方款是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),發(fā)放勞務(wù)費(fèi)或者給乙方直接支付勞務(wù)費(fèi)跟預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么?還有本地的項(xiàng)目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費(fèi)與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)的,代發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)其中有幾筆退款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰(shuí)的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無(wú)償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
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老師,這是企業(yè)所得稅申報(bào)表,請(qǐng)問這兩筆收入數(shù)據(jù)應(yīng)該填到表格中哪里?
這個(gè)是匯算清繳的時(shí)候要繳納的