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老師您好是這樣這樣的,我們這個(gè)公司是物流運(yùn)輸?shù)?,因?yàn)檫@行現(xiàn)在不讓有留底退稅,所以我公司22年4月申報(bào)增值稅時(shí)為了抵扣進(jìn)項(xiàng)在附表一上填了一筆318907.21無票收入。之后因?yàn)閷Ψ讲恍枰簿蜎]有再開這張票。然后這個(gè)月有用這種方法填了一筆無票收入59775,因?yàn)檫@個(gè)月要報(bào)企業(yè)所得稅,所以這兩筆無票收入要入賬,不然會有差異,59775這筆在23年1月會補(bǔ)開發(fā)票,但是4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,那么這兩筆我應(yīng)該怎么入賬比較好

2023-01-04 19:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-04 19:28

4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,仍然按無票收入賬務(wù)處理

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快賬用戶6857 追問 2023-01-04 19:29

具體怎么寫,麻煩您幫我寫,謝謝 兩筆都寫下,因?yàn)槲沂切“祝洛e(cuò)了

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齊紅老師 解答 2023-01-04 19:34

與開票的收入分錄是一樣的 借:應(yīng)收賬款或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -銷項(xiàng)

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快賬用戶6857 追問 2023-01-04 19:40

之前有很多預(yù)收賬款需要消掉,我是否可以直接 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2023-01-04 19:44

可以直接沖預(yù)收 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)

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快賬用戶6857 追問 2023-01-04 19:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-01-04 19:49

好的,祝你工作順利!

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4月份那筆老板是不準(zhǔn)備開,仍然按無票收入賬務(wù)處理
2023-01-04
是的,當(dāng)月沒有作廢成功。下月開一張紅字發(fā)票
2023-12-07
是什么會計(jì)準(zhǔn)則呢
2022-04-22
你好,你申請退稅了嗎?退稅金額到你帳號上了
2022-06-14
你那號,這個(gè)的話,你們就是,直接本年度差額做賬就可以的
2024-05-07
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