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Q

請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務收入,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,發(fā)放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發(fā)勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?

2023-08-28 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-28 14:23

你好,您那個收入分錄是對的。

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齊紅老師 解答 2023-08-28 14:24

然后咱這個工資是甲方代替咱們支付的,是這樣的。

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快賬用戶1605 追問 2023-08-28 15:50

老師我們開外經(jīng)證預繳增值稅代發(fā)出去的分錄怎么做?還有本地項目代發(fā)勞務費怎么做?在我們代發(fā)勞務費,有倆筆勞務費退回了,在一起怎么做?比如給乙方代發(fā)勞務費,其中有幾個人卡號不對退回。

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齊紅老師 解答 2023-08-28 16:00

你好對方代替支付,人工費是借工程施工人工費,成本貸其他應付款。然后是借其他應付款貸應收賬款。

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齊紅老師 解答 2023-08-28 16:00

退回那個沒看明白啥意思?

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快賬用戶1605 追問 2023-08-28 16:05

老師貸其他應付款不對吧?我們這是主營業(yè)務收入,發(fā)出去不是主營業(yè)務成本嗎?如果用其他應付款,那成本是什么?

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快賬用戶1605 追問 2023-08-28 16:06

老師退回,就是代發(fā)勞務費其中有幾個人卡號不對呀,你沒仔細看我說的?

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齊紅老師 解答 2023-08-28 16:15

代付的記其他應付款? ?后面沖收入的應收 是二步? ? 退回做支出相反分錄 再發(fā)就行了?

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快賬用戶1605 追問 2023-08-28 16:25

老師,你看我做的分錄,應該是,收入分錄,借銀行存款,帶主營業(yè)務收入,應交稅費—簡易計稅;代發(fā)勞務費分錄借主營業(yè)務成本,貸銀行(這是本地項目沒有預繳增值稅代發(fā)勞務費只有勞務費工資表),比如代發(fā)出去100,其中有個人卡號錯誤,退回五元,應該分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務成本(負數(shù)),老師你再看看前面我說的,其他應付款是啥東西?那請問我們有主營業(yè)務收入,成本跑哪去了?你帶回家了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-28 16:29

收入收到錢你分錄對? ?? 退回是支出相反分錄? 借 銀行,貸 成本?

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快賬用戶1605 追問 2023-08-28 16:35

新新老師你累了,謝謝你,別再回復我了,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-08-28 16:41

你好? ?按后面回的為準? ? 收入收到錢? 你分錄對? ?? 退回是支出相反分錄? 借 銀行,貸 成本? 成本用借方負數(shù) 也行?

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快賬用戶1605 追問 2023-08-28 16:51

老師你試試借銀行存款貸主營業(yè)務成本這個分錄對不對,如果主營業(yè)務成本不是負數(shù),我用的財務軟件會不讓保存。

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齊紅老師 解答 2023-08-28 16:52

如果你是財務軟件,貸方不讓取數(shù),你就這樣 借銀行存款,借主營業(yè)務成本負數(shù)。 因為不同的軟件,它取數(shù)規(guī)則不一樣。,

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同學你好 退款的是收入退了嗎
2023-08-28
你好,您那個收入分錄是對的。
2023-08-28
同學你好 借主營業(yè)務成本勞務 貸應交稅費個稅 貸銀行存款 這樣
2024-03-12
同學你好 借:工程施工-人工費, 借:應交稅費-進項稅 貸:應付賬款***班組
2020-11-25
你好,充你的應交稅費。或者是做營業(yè)外收入
2024-01-02
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