你好,您那個收入分錄是對的。
老師,你好!我們是建筑勞務公司,業(yè)務中屬于清包工的形式,我們自己的真正收入只是管理費,總包方支付給我們勞務費和勞務費相關的稅費,管理費,我們又代發(fā)勞務費給工人,這樣的會計分錄該怎么做?還有勞務費我們可以轉到個人辦理的個體工商戶賬戶里嗎?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務收入,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,發(fā)放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發(fā)勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業(yè)務收入,借銀行存款貸主營業(yè)務收入,應交稅費,發(fā)放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發(fā)勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
我們是建筑公司,我們上月給甲方開了10萬元發(fā)票(建筑服務),沒有收到工程款。 借:應收賬款10萬 貸:主營業(yè)務收入 貸:銷項稅 本月委托甲方代發(fā)我公司項目上的工人工資10萬,已轉到每個工人卡里。請問本月會計分錄怎么寫?
老師,看你能不能看懂我的描述啊,我公司是建筑勞務公司,下方是個人的施工承包隊伍,我們代替下方給上方的項目方開票,款項從項目方打款到我方,扣除我方代替開票的相關費用后,打款給下方的施工隊伍,施工隊伍是沒有發(fā)票給我方的,現(xiàn)在我方的賬務處理是收入:借銀行存款 貸主營業(yè)務收入/銷項稅額,借主營業(yè)務成本 貸銀行存款,因為成本沒有發(fā)票,后期匯算清繳是不是所有成本這塊都必須調增
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責任還是審計事務所的責任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產總額,是四個季度的季末資產總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務沒入賬,25年4月份才補發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調賬,借:應收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結果人家又拿作廢的680報賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財務把一部分應收賬款和預收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進行調整嘛?
有一家紅磚廠,生產紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計折舊明細表沒有預計凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
然后咱這個工資是甲方代替咱們支付的,是這樣的。
老師我們開外經(jīng)證預繳增值稅代發(fā)出去的分錄怎么做?還有本地項目代發(fā)勞務費怎么做?在我們代發(fā)勞務費,有倆筆勞務費退回了,在一起怎么做?比如給乙方代發(fā)勞務費,其中有幾個人卡號不對退回。
你好對方代替支付,人工費是借工程施工人工費,成本貸其他應付款。然后是借其他應付款貸應收賬款。
退回那個沒看明白啥意思?
老師貸其他應付款不對吧?我們這是主營業(yè)務收入,發(fā)出去不是主營業(yè)務成本嗎?如果用其他應付款,那成本是什么?
老師退回,就是代發(fā)勞務費其中有幾個人卡號不對呀,你沒仔細看我說的?
代付的記其他應付款? ?后面沖收入的應收 是二步? ? 退回做支出相反分錄 再發(fā)就行了?
老師,你看我做的分錄,應該是,收入分錄,借銀行存款,帶主營業(yè)務收入,應交稅費—簡易計稅;代發(fā)勞務費分錄借主營業(yè)務成本,貸銀行(這是本地項目沒有預繳增值稅代發(fā)勞務費只有勞務費工資表),比如代發(fā)出去100,其中有個人卡號錯誤,退回五元,應該分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務成本(負數(shù)),老師你再看看前面我說的,其他應付款是啥東西?那請問我們有主營業(yè)務收入,成本跑哪去了?你帶回家了嗎?
收入收到錢你分錄對? ?? 退回是支出相反分錄? 借 銀行,貸 成本?
新新老師你累了,謝謝你,別再回復我了,謝謝!
你好? ?按后面回的為準? ? 收入收到錢? 你分錄對? ?? 退回是支出相反分錄? 借 銀行,貸 成本? 成本用借方負數(shù) 也行?
老師你試試借銀行存款貸主營業(yè)務成本這個分錄對不對,如果主營業(yè)務成本不是負數(shù),我用的財務軟件會不讓保存。
如果你是財務軟件,貸方不讓取數(shù),你就這樣 借銀行存款,借主營業(yè)務成本負數(shù)。 因為不同的軟件,它取數(shù)規(guī)則不一樣。,