同學(xué)你好 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅
您好,老師,我司(A公司)為集團(tuán)公司下屬的一個(gè)分公司,小規(guī)模納稅人,A公司6月份正式開(kāi)業(yè),4月份時(shí)有產(chǎn)生一筆設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)是集團(tuán)另一家分公司(B公司)幫A公司代付的,一直沒(méi)有發(fā)票,在8月份時(shí)我做了這樣一筆分錄:B公司代A公司預(yù)付設(shè)計(jì)費(fèi),借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 25000,貸:其他應(yīng)付款-往來(lái)款 B公司 25000,到現(xiàn)在9月份才收到供應(yīng)商由稅局代開(kāi)給A公司的普通發(fā)票,稅率和稅額都是***號(hào),價(jià)稅金額25000,現(xiàn)在我要如何調(diào)整賬務(wù)?憑證分錄怎么做?期待您的回復(fù)
老師,我現(xiàn)在在實(shí)習(xí),公司只有我一個(gè)會(huì)計(jì),企業(yè)是小規(guī)模納稅人,實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,8月初為一家公司提供了知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù),8月31號(hào)收到這筆業(yè)務(wù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)含稅收入8000元(1%稅率),電子普通發(fā)票是9月4號(hào)開(kāi)的,怎么做會(huì)計(jì)分錄? 這是去年的業(yè)務(wù),我現(xiàn)在都在補(bǔ)報(bào)
1.公司是科技公司小規(guī)模企業(yè),6月1號(hào)找稅務(wù)局代開(kāi)一張八萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)專(zhuān)票,并于6.1號(hào)預(yù)繳增值稅扣款。 2.發(fā)票給客戶(hù)郵寄過(guò)去了,業(yè)務(wù)是5.24號(hào)發(fā)生的,并于5.24號(hào)客戶(hù)給我公司打款八萬(wàn)。 3.7月初已經(jīng)季度申報(bào)。但做會(huì)計(jì)分錄時(shí)我用了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅這一科目,今天才知道這一科目只能用在一般納稅人里,是不是用錯(cuò)了嗎? 4.請(qǐng)問(wèn)整個(gè)關(guān)于增值稅的正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
1.公司是科技公司小規(guī)模企業(yè),6月1號(hào)找稅務(wù)局代開(kāi)一張八萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)專(zhuān)票,并于6.1號(hào)預(yù)繳增值稅扣款。 2.發(fā)票給客戶(hù)郵寄過(guò)去了,業(yè)務(wù)是5.24號(hào)發(fā)生的,并于5.24號(hào)客戶(hù)給我公司打款八萬(wàn)。 3.7月初已經(jīng)季度申報(bào)。但做會(huì)計(jì)分錄時(shí)我用了應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅這一科目,今天才知道這一科目只能用在一般納稅人里,是不是用錯(cuò)了嗎? 4.請(qǐng)問(wèn)整個(gè)關(guān)于增值稅的正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,我是5月份剛注冊(cè)的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬(wàn)。之后5-7月都沒(méi)業(yè)務(wù)了,目前公司有四個(gè)人從五月發(fā)工資繳納五險(xiǎn)一金,技術(shù)合同在6.30號(hào)交了一次印花稅,6.1號(hào)通過(guò)稅務(wù)局代開(kāi)了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專(zhuān)票8萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個(gè)會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?2.尤其是增值稅的會(huì)計(jì)分錄和印花稅的會(huì)計(jì)分錄,不確定我做的對(duì)不對(duì)辛苦老師幫我看下,如果不對(duì),正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過(guò)電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請(qǐng)問(wèn)我需要找稅務(wù)局買(mǎi)印花稅的票嗎?目前我沒(méi)有印花稅票。印花稅的會(huì)計(jì)分錄我做的對(duì)嗎?
你好,老師,我想問(wèn)一下稅務(wù)局那邊來(lái)做納稅評(píng)估,現(xiàn)在說(shuō)要讓我做22年之前印花稅申報(bào),我這個(gè)要怎樣處理
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本需要憑證嗎,憑證是什么?
老師你好,公司可不可以借現(xiàn)金給員工發(fā)工資
先考實(shí)物然后經(jīng)濟(jì)法是不老師
應(yīng)收賬款確定收不回來(lái),做了營(yíng)業(yè)外支出,稅法上成本是不是要調(diào)整應(yīng)納稅所得額
利潤(rùn)表里面的應(yīng)付增值稅不對(duì),抵扣的那部分沒(méi)有沖掉, 怎么做分錄啊
老師收到一張發(fā)票,對(duì)方的稅號(hào)不對(duì),可以用嗎
工商年報(bào)凈利潤(rùn)是按調(diào)整后寫(xiě)還是沒(méi)調(diào)整前寫(xiě)?
老師,你好,我們公司有個(gè)員工1月-4月的工資,在不知情的情況下老板用自己的錢(qián)給發(fā)了,現(xiàn)在想著從公戶(hù)給發(fā),進(jìn)公司成本,那之前的個(gè)稅能補(bǔ)報(bào)嗎,該怎么處理呀
新辦公司,只有一個(gè)投資人,從電腦上一照一碼登記時(shí)顯示投資總額與投資方信息中投資金額之和不同,咋回事?
企業(yè)發(fā)票是后開(kāi)的沒(méi)關(guān)系嗎
嗯 這個(gè)是沒(méi)事的哦