你好,同學(xué)。 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如一般納稅人住宿費(fèi)專票等可抵扣進(jìn)項(xiàng),小規(guī)模納稅人不可抵扣進(jìn)項(xiàng)) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
員工出差回來(lái)差旅費(fèi)直接從庫(kù)存現(xiàn)金報(bào)銷分錄
辦公室李主任出差歸來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)800元,交回庫(kù)存現(xiàn)金100元
職工王琴出差回來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)450元,退回現(xiàn)金50元,怎么做分錄
采購(gòu)員出差歸來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)1800元,交回現(xiàn)金200元(分錄)
12.20,業(yè)務(wù)員李某出差預(yù)借差旅費(fèi)2500元,出納以庫(kù)存現(xiàn)金支付。12.25,業(yè)務(wù)員李某出差歸來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi)3000元,出納以現(xiàn)金補(bǔ)足。要求;分別編制以上預(yù)借差旅費(fèi)以及報(bào)銷的會(huì)計(jì)分錄。
老師,錄入出入庫(kù)單,銷售單,付款單,日記賬,銷售發(fā)票,采購(gòu)發(fā)票,月底盤(pán)點(diǎn)后,進(jìn)行哪些步驟的賬務(wù)處理(財(cái)務(wù)軟件)
老師你好,注冊(cè)資金1000萬(wàn),注冊(cè)公司是在外地,本地的老板說(shuō)是個(gè)體戶,沒(méi)社保,怎么理解
老師好,我公司現(xiàn)在要給已經(jīng)離職的員工補(bǔ)發(fā)工資(工資屬于其在職期間的工資所得),請(qǐng)問(wèn)我這月還可以按照員工給他申報(bào)個(gè)稅嗎? 如果可以,本月在申報(bào)個(gè)稅時(shí),又沒(méi)有社保,可以嗎?
@樸老師請(qǐng)回答我的問(wèn)題
匯算清繳時(shí)未開(kāi)票的成本調(diào)出,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,需要做分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))嗎
老師好:咨詢下,科目余額表年初 其他應(yīng)收款-公積金數(shù)不對(duì),這個(gè)也不清楚什么原因,但是知道2023年12月公積金計(jì)提、繳付憑證。這個(gè)如果調(diào)賬 怎么調(diào)整呢?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下25年收到22年的費(fèi)用發(fā)票計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,還需調(diào)整22年度的匯算清繳表嗎?
請(qǐng)問(wèn)下年利率24%合理嗎
老師我想問(wèn)一下我們掛靠乙方,乙方開(kāi)票含稅78萬(wàn),不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開(kāi)成本票720000萬(wàn),稅負(fù)3.5%,叫開(kāi)材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬(wàn),那我們開(kāi)票一共是72萬(wàn)十專票稅額一共是76萬(wàn)不到,那這個(gè)差額是什么,我問(wèn)乙方說(shuō)和我們沒(méi)有關(guān)系,是她們做賬問(wèn)題,那這個(gè)差額我們不是少2萬(wàn)給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說(shuō)有企業(yè)所得稅說(shuō)0.88%,還有管理費(fèi)用1.5%,那包不包含增值稅呀,我沒(méi)有明白這個(gè)差額,他家開(kāi)出去收入不到72萬(wàn),我們家開(kāi)成本票72萬(wàn),成本大于收入不交企業(yè)所得稅
老師2024年12月份的發(fā)票,己勾選的也沒(méi)有,未勾選的也沒(méi)有,不抵扣色選里也沒(méi)有,對(duì)方也沒(méi)紅沖,這是怎么回事