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老師,錄入出入庫單,銷售單,付款單,日記賬,銷售發(fā)票,采購發(fā)票,月底盤點后,進行哪些步驟的賬務(wù)處理(財務(wù)軟件)

2025-05-28 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-28 22:39

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-05-28 22:44

您好,賬目核對審核各類憑證,核對現(xiàn)金、銀行存款、存貨賬實,核對稅務(wù)報表與應(yīng)交稅金勾稽關(guān)系,檢查往來款項。 賬目調(diào)整按權(quán)責(zé)發(fā)生制計提費用、攤銷成本、計提折舊、暫估入庫材料等。 試算平衡生成試算平衡表并核對,確保借貸方金額相等。 將損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至 本年利潤 。 自動生成資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。 鎖定本期財務(wù)數(shù)據(jù),開啟新會計期間。備份本月財務(wù)數(shù)據(jù),我們每周要保存。

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快賬用戶8798 追問 2025-05-28 23:00

老師,請問盤點后,賬實不符的要怎樣處理,用的是金蝶軟件

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齊紅老師 解答 2025-05-29 03:23

您好,就是盤盈盤虧,這樣做到賬實相符

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你好 暫估錄入就可以的??
2023-05-12
b您好,沒錯,順序就是這個順序
2023-12-08
同學(xué)你好 這個要有發(fā)票才可以稅前扣除
2023-07-06
對的,是的,是這么做的。
2022-12-14
同學(xué)您好!
答:不可以這樣處理,要把稅金區(qū)分開來,否則期未結(jié)轉(zhuǎn)損益時成本含了稅金,虛增成本,減少利潤,報表是錯誤的。
2021-01-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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