您好同學(xué),我講一下
我是我們公司的出納,對(duì)這些不懂,今天老板問我說他有朋友來(lái)要用我們公司來(lái)做一個(gè)小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬(wàn),他讓我算一下對(duì)方提供多少發(fā)票,稅收幾個(gè)點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無(wú)從下手,老板說收三個(gè)點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對(duì)方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅應(yīng)該交多少,我不會(huì)算,對(duì)方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤(rùn),老板就收三個(gè)點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
老師,我有個(gè)問題,想確認(rèn)一下,如果幫客戶開票走賬,打比方開含稅13%共8萬(wàn),折不含稅70796.46,我們抵了9%稅點(diǎn)之后余額(80000/1.09=73394.50)以私賬退回客戶,我們繳增值稅的稅負(fù)是0.013,那算這個(gè)代開票的成本是:增值稅920.35+附加稅55.22+印花稅10.62+暫估所得稅1060+應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)8283.19=10329.26嗎? 如果在沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,是不是虧了呢?
老師,我有個(gè)問題,想確認(rèn)一下,如果幫客戶開票走賬,打比方開含稅13%共8萬(wàn),折不含稅70796.46,我們抵了9%稅點(diǎn)之后余額(80000/1.09=73394.50)以私賬退回客戶,我們繳增值稅的稅負(fù)是0.013,那算這個(gè)代開票的成本是:增值稅920.35+附加稅55.22+印花稅10.62+暫估所得稅1060+應(yīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)8283.19=10329.26嗎? 那老師,如果在沒有進(jìn)項(xiàng)票的情況下,是不是虧了呢?
老師,我們是一般納稅人,之前買了一塊地,300萬(wàn),證書已到手,我計(jì)入了無(wú)形資產(chǎn),我們現(xiàn)在在這塊地上修建物流園和一個(gè)綜合科技樓。我們是甲方,有承包方,但是我們甲方自己找人修建,承包方就過下賬,每次打錢我們打給承包方。承包方在打給那些人。承包方收我們管理費(fèi),由于不是他們真正意義上的成包對(duì)方說每次的稅費(fèi)我們也要負(fù)擔(dān),我們甲方要專票,承包方開出去專票就要交稅,他們就有收入,增值稅企業(yè)所得稅我們都要承擔(dān)。我想問一下,他給我們開專票,下面的人如果給他們也開專票。他們不是能抵扣嗎?為啥還要我們承擔(dān)增值稅?
老師,我是一般納稅人,我承包一個(gè)酒店裝飾項(xiàng)目100萬(wàn)含稅,我們把勞務(wù)分包出去了,我們只負(fù)責(zé)采購(gòu)材料,那么這個(gè)月我確認(rèn)收入100萬(wàn)含稅并開票 ,收到勞務(wù)50萬(wàn)含稅 ,材料供貨商給我開專票30萬(wàn),不考慮還有其他進(jìn)項(xiàng)了,請(qǐng)問我該怎么計(jì)算交多少增值稅?第二個(gè)問題就是我可以采用差額計(jì)稅嗎?如果可以,老師就以差額計(jì)稅方式下幫我算一下
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來(lái)的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來(lái)多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
從你描述來(lái)看,乙方讓你們開的成本票中,專票部分是包含增值稅的,因?yàn)閷F庇胁缓惤痤~和稅額之分。但乙方說的差額中,主要不是增值稅本身的問題,而是綜合考慮各種稅費(fèi)、管理費(fèi)用以及乙方自身利潤(rùn)等因素后產(chǎn)生的差異。 這個(gè)差額是由多種因素共同作用產(chǎn)生的,乙方說與你們無(wú)關(guān)可能是基于他們整體的財(cái)務(wù)安排和核算體系,但你可以進(jìn)一步要求乙方詳細(xì)說明各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)和構(gòu)成,以明確具體情況。
差額2萬(wàn),就是代我們家交的各種稅費(fèi)包不包含增值稅呀
我按他們家要求算了各稅合計(jì)4萬(wàn)多,不包含交的增值稅2萬(wàn)多,差額2萬(wàn)就差不多
因此,這2萬(wàn)的差額有可能包含了部分增值稅以及上述其他稅費(fèi),也可能僅包含除增值稅外的其他稅費(fèi),具體需與乙方溝通,確認(rèn)其稅費(fèi)計(jì)算和扣除的明細(xì)情況。
那這個(gè)代交增值稅應(yīng)不應(yīng)算我們家的給他家呀,因?yàn)樵鲋刀愂羌油舛愌?
正常這種掛靠乙方代扣代繳的增值稅,還要還從我們家另外扣嗎
正常是雙方協(xié)商的,但是你這種情況只能是跟他去談
按常理要不要從我們家另外扣昵
一般的都是雙方協(xié)商,但是你這種多多少少有點(diǎn)吃虧。這種情況不太常見
老師我沒太明白您說的什么意思,
差的2萬(wàn)塊錢涉及到的稅費(fèi),你其實(shí)是可以找他們要回來(lái)的
那掛靠代我們家交的稅費(fèi)應(yīng)該他家交呀
所以所以要跟他談呀有的時(shí)候你們所以要跟他談呀有的時(shí)候你們代收的管理費(fèi)所以要跟他談呀,有的時(shí)候你們代售的管理費(fèi)里含這部分錢了。