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老師我想問一下我們掛靠乙方,乙方開票含稅78萬(wàn),不含稅780000/1.09=715596.3303,增值稅是780000/1.09*0.09=64403.66972,然后乙方讓我們開成本票720000萬(wàn),稅負(fù)3.5%,叫開材料是專票13%的稅率和勞務(wù)票普通發(fā)票,專票不含稅加普通發(fā)票含稅72萬(wàn),那我們開票一共是72萬(wàn)十專票稅額一共是76萬(wàn)不到,那這個(gè)差額是什么,我問乙方說和我們沒有關(guān)系,是她們做賬問題,那這個(gè)差額我們不是少2萬(wàn)給我們了嗎,這2是不是包含他家代我們家交的附加稅,印花稅,他說有企業(yè)所得稅說0.88%,還有管理費(fèi)用1.5%,那包不包含增值稅呀,我沒有明白這個(gè)差額,他家開出去收入不到72萬(wàn),我們家開成本票72萬(wàn),成本大于收入不交企業(yè)所得稅

2025-05-28 22:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-28 22:12

您好同學(xué),我講一下

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齊紅老師 解答 2025-05-28 22:14

從你描述來(lái)看,乙方讓你們開的成本票中,專票部分是包含增值稅的,因?yàn)閷F庇胁缓惤痤~和稅額之分。但乙方說的差額中,主要不是增值稅本身的問題,而是綜合考慮各種稅費(fèi)、管理費(fèi)用以及乙方自身利潤(rùn)等因素后產(chǎn)生的差異。 這個(gè)差額是由多種因素共同作用產(chǎn)生的,乙方說與你們無(wú)關(guān)可能是基于他們整體的財(cái)務(wù)安排和核算體系,但你可以進(jìn)一步要求乙方詳細(xì)說明各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)算依據(jù)和構(gòu)成,以明確具體情況。

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快賬用戶5999 追問 2025-05-28 22:16

差額2萬(wàn),就是代我們家交的各種稅費(fèi)包不包含增值稅呀

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快賬用戶5999 追問 2025-05-28 22:18

我按他們家要求算了各稅合計(jì)4萬(wàn)多,不包含交的增值稅2萬(wàn)多,差額2萬(wàn)就差不多

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齊紅老師 解答 2025-05-28 22:18

因此,這2萬(wàn)的差額有可能包含了部分增值稅以及上述其他稅費(fèi),也可能僅包含除增值稅外的其他稅費(fèi),具體需與乙方溝通,確認(rèn)其稅費(fèi)計(jì)算和扣除的明細(xì)情況。

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快賬用戶5999 追問 2025-05-28 22:21

那這個(gè)代交增值稅應(yīng)不應(yīng)算我們家的給他家呀,因?yàn)樵鲋刀愂羌油舛愌?

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快賬用戶5999 追問 2025-05-28 22:23

正常這種掛靠乙方代扣代繳的增值稅,還要還從我們家另外扣嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-28 22:29

正常是雙方協(xié)商的,但是你這種情況只能是跟他去談

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快賬用戶5999 追問 2025-05-28 22:30

按常理要不要從我們家另外扣昵

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齊紅老師 解答 2025-05-28 22:35

一般的都是雙方協(xié)商,但是你這種多多少少有點(diǎn)吃虧。這種情況不太常見

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快賬用戶5999 追問 2025-05-28 22:43

老師我沒太明白您說的什么意思,

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齊紅老師 解答 2025-05-28 22:59

差的2萬(wàn)塊錢涉及到的稅費(fèi),你其實(shí)是可以找他們要回來(lái)的

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快賬用戶5999 追問 2025-05-29 04:29

那掛靠代我們家交的稅費(fèi)應(yīng)該他家交呀

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齊紅老師 解答 2025-05-29 06:37

所以所以要跟他談呀有的時(shí)候你們所以要跟他談呀有的時(shí)候你們代收的管理費(fèi)所以要跟他談呀,有的時(shí)候你們代售的管理費(fèi)里含這部分錢了。

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您好,增值稅 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差額哦
2024-12-05
同學(xué)你好 你這是掛靠的嗎
2020-12-03
你好同學(xué),正在為你解答,請(qǐng)稍等!
2024-12-02
你好,是的,你以上理解是正確的,無(wú)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)票的話是虧了
2022-09-25
你好,你的計(jì)算是正確的,無(wú)進(jìn)項(xiàng)是虧
2022-09-25
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