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匯算清繳時(shí)未開票的成本調(diào)出,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,需要做分錄借主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù))嗎

2025-05-28 22:28
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-28 22:28

您好,這個(gè)是需要做的,要

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您好,這個(gè)是需要做的,要
2025-05-28
對的,是的,是這么做的。
2023-05-30
你好,你把取得了發(fā)票之后的主營業(yè)務(wù)成本都改成利潤分配,未分配利潤 發(fā)票和暫估一樣的情況下不需要調(diào)整。
2024-05-20
你好,把主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整
2025-04-14
你好,如果發(fā)票金額和暫估金額一致,,直接按照發(fā)票做賬借應(yīng)付賬款-暫估 40000, 貸應(yīng)付賬款,這樣就有,可以不用沖紅分錄,匯算清繳也不用做調(diào)整了
2020-03-04
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