您好,負(fù)數(shù)比正數(shù)大需要去稅務(wù)申報
老師,我們這個月開的負(fù)數(shù)發(fā)票比正常發(fā)票金額多,應(yīng)該怎么報增值稅申報表?
問: 增值稅發(fā)票清單里有負(fù)數(shù),但總金額為正數(shù),那么應(yīng)該怎么開?使用了清單,負(fù)數(shù)項依然無法填寫,怎么處理?
請問,增值稅申報比對異常,怎么處理?可能因為當(dāng)期負(fù)數(shù)發(fā)票比正數(shù)發(fā)票金額大,怎么處理
老師,因開紅字發(fā)票,當(dāng)月 銷售額為負(fù)數(shù),增值稅申報時怎么處理
我的增值稅進(jìn)項期末留底賬上比申報表少一分錢怎么處理呢?發(fā)現(xiàn)是因為申報系統(tǒng)的小數(shù)取數(shù)與賬上差異,請問該怎么處理
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
負(fù)數(shù)比正數(shù)大,沒有什么不正常,是吧?
對,就是自己申報不過去
這種情況,水利基金怎么申報?
按照正常的收入申報就行
正數(shù)發(fā)票的收入申報嗎?
對,按照正數(shù)的申報就行