你好,同學(xué) 因為這個是賬面和申報系統(tǒng)的尾差,可以不調(diào)整 也可以調(diào)整,調(diào)整的話按照申報系統(tǒng)金額調(diào)整差額,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸營業(yè)外收入
老師好,請問增值稅申報系統(tǒng)帶出的增值稅金比我的賬上應(yīng)交增值稅少了5分錢,這個5分錢要怎么處理?我們是1%小規(guī)模。
增值稅申報表期末留底金額2000 賬務(wù)上是1000 差額1000元 查找原因是好幾年的原因!請問怎么賬務(wù)處理呢??
老師,我期末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項的時候發(fā)現(xiàn)2021年4月報表上面少申報了農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項發(fā)票,稅務(wù)上我期末留底為0,但是做賬的話期末留底就要有少什么的這筆稅額,這個我該怎么做賬使期末數(shù)為零呢,我不想去更正申報稅額了
請問老師,增值稅銷項稅額因為四舍五入的原因,導(dǎo)致賬上的數(shù)比申報表的數(shù)多1分或者少1分,這1分項上要怎么處理呢?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
老師,12份增值稅申報后的稅務(wù)系統(tǒng)的期末留底稅余額是1000,在公司賬面上怎樣做會計分錄處理才對呢?在公司賬面上怎樣看數(shù)據(jù)是一致的呢?
老師好,我是一家經(jīng)營充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會計分錄怎么做
個體工商戶查賬征收需要每月申報個人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
我調(diào) 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入可以嗎
我調(diào) 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入可以嗎 可以的,同學(xué)