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我的增值稅進(jìn)項期末留底賬上比申報表少一分錢怎么處理呢?發(fā)現(xiàn)是因為申報系統(tǒng)的小數(shù)取數(shù)與賬上差異,請問該怎么處理

2023-11-07 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-07 16:13

你好,同學(xué) 因為這個是賬面和申報系統(tǒng)的尾差,可以不調(diào)整 也可以調(diào)整,調(diào)整的話按照申報系統(tǒng)金額調(diào)整差額,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸營業(yè)外收入

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快賬用戶6074 追問 2023-11-07 16:21

我調(diào) 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-07 16:24

我調(diào) 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸營業(yè)外收入可以嗎 可以的,同學(xué)

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你好,同學(xué) 因為這個是賬面和申報系統(tǒng)的尾差,可以不調(diào)整 也可以調(diào)整,調(diào)整的話按照申報系統(tǒng)金額調(diào)整差額,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸營業(yè)外收入
2023-11-07
你好,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費。
2023-11-07
同學(xué)你好 這個轉(zhuǎn)到營業(yè)外就行
2022-01-19
把申報表的收入跟稅額改成跟賬上一致就可以了
2024-09-07
你好,借應(yīng)交稅費,待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2022-01-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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