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老師,因開紅字發(fā)票,當(dāng)月 銷售額為負數(shù),增值稅申報時怎么處理

2022-10-12 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-12 09:47

你好,咱們是一般納稅人還是小規(guī)模。

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你好,咱們是一般納稅人還是小規(guī)模。
2022-10-12
同學(xué)你好 開通負數(shù)申報,然后填寫負數(shù)就行了,印花稅零申報
2020-09-14
同學(xué),你好,你是本月報的增值稅嗎,如果是 ,紅字發(fā)票隔月的,下個月申報才會抵減銷售額
2023-10-17
你好, 借主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 貸應(yīng)收賬款等 借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費
2022-07-06
你好,你這種情況只能去稅務(wù)大廳申報,稅務(wù)大廳可以將你的負數(shù)轉(zhuǎn)為預(yù)繳金額,你自己申報是報不進去的。
2019-10-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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