同學(xué)你好 對(duì)的 自己按照1%計(jì)算
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)票17萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)票30萬(wàn),那么交增值稅是按哪個(gè)金額計(jì)算?是按1%算嗎?
小規(guī)模增值稅1%分錄時(shí)直接做應(yīng)交稅費(fèi)1%?還是必須按照3%計(jì)提應(yīng)交增值稅?
小規(guī)模納稅人,這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)分錄金額是自己按照1%算嗎?
老師,小規(guī)模納稅人出租自己的場(chǎng)地,應(yīng)該按照多少的稅點(diǎn)開(kāi)發(fā)票?這個(gè)金額要計(jì)入到月30萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn)嗎?謝謝
老師,申報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅時(shí),銷(xiāo)售額是不是要和報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng),增值稅免稅額是按照3%稅率核算的,時(shí)間做賬的時(shí)候增值稅按照1%計(jì)算的,那做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅費(fèi)(小規(guī)模納稅人) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)金額應(yīng)該按照百分之幾來(lái)核算是正確的呢
我公司損贈(zèng)公益事業(yè),也收到扣贈(zèng)發(fā)票,可以做進(jìn)去嗎
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得申報(bào),沒(méi)有收入,只有成本費(fèi)用,可以0申報(bào)么?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工跟公司承包銷(xiāo)售業(yè)務(wù),他是要以個(gè)體戶跟公司簽然后開(kāi)發(fā)票給公司嗎?還是提成做到他工資里面?
老師早上好,請(qǐng)問(wèn)下申報(bào)印花稅買(mǎi)賣(mài)合同,銷(xiāo)售合同稅目都是買(mǎi)賣(mài)合同嗎?
商貿(mào)公司交印花稅按營(yíng)業(yè)收入十營(yíng)業(yè)成本交可以嗎
老師,您好~想咨詢下,罰沒(méi)支出所得稅不能扣除,這個(gè)具體條文出處是源自?公司業(yè)務(wù)取得印花稅完稅憑證中列式了印花稅與滯納金兩種明細(xì)。這種情況下,會(huì)計(jì)核算需要分開(kāi)處理嗎?還是一筆?
老師,季報(bào)的時(shí)候先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表?謝謝
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒(méi)注意,銷(xiāo)項(xiàng)稅額都選到銷(xiāo)項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷(xiāo)項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師接了一家小規(guī)模,代賬公司,本季度只開(kāi)了一張票,沒(méi)有采購(gòu)合同,銷(xiāo)售合同,成本按照收入70%結(jié)轉(zhuǎn)的,那采購(gòu)分錄要不要做上?
老師,我們是牧業(yè)公司,養(yǎng)牛的,5 月份處理淘汰了 4 頭繁殖母牛,分錄怎么做?包括結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅費(fèi)。麻煩有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的老師回復(fù)我,
銷(xiāo)項(xiàng)稅=金額÷(1+1%)×1%是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣計(jì)算的