你好,這個(gè)稅率是5%,如果開的普票也是30萬的標(biāo)準(zhǔn)
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個(gè)收入30萬包含銷售貨物和出租不動(dòng)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
老師小規(guī)模納稅人涉及到未開票收入嗎,如果涉及月末處理變成不含稅收入,月末未超30萬,按照普票免稅銷售額處理唄,專票部分按照開的稅率計(jì)算交多少稅嗎,開3%的稅率還減免2%嗎
老師好,我想問下小規(guī)模納稅人把自己的場地租給其他公司用2個(gè)月共計(jì)40萬元,這個(gè)開發(fā)票稅點(diǎn)是多少?需要交哪些稅?怎么交比較優(yōu)惠?
老師,小規(guī)模納稅人出租自己的場地,應(yīng)該按照多少的稅點(diǎn)開發(fā)票?這個(gè)金額要計(jì)入到月30萬的標(biāo)準(zhǔn)嗎?謝謝
老師你好,我想問一下我們是做售貨機(jī)的但是機(jī)器是另外一公司博的,點(diǎn)位是我們好公司的,我們收入是博公司機(jī)器銷售額的28點(diǎn),之前這銷售額是博直接按28的點(diǎn)打給我們好公司公賬上,現(xiàn)在公司將機(jī)器賬號(hào)切換成我們好公司后,我們有如下問題,1.機(jī)器銷售額是后臺(tái)看到的數(shù)據(jù)而這銷售額可能提現(xiàn)到賬就沒有那么多,也就是有差額,這個(gè)分錄分錄如何寫,2.這銷售額我們要扣除28%我們好公司收入后,其他剩余銷售額要打給實(shí)際售貨機(jī)運(yùn)行方 博公司,那這個(gè)分錄如何寫,我們是做內(nèi)賬的,還有發(fā)票我也不知道到時(shí)候咋開了,是按差額開給機(jī)器后臺(tái)通公司么?
#提問:老師:個(gè)體工商戶開票怎么開?
老師請問一下!員工拿張租車的專票報(bào)銷,金額是400元,實(shí)際付款是390元優(yōu)惠10元。這怎么做賬呢?
老師,我司有房產(chǎn)租給租客,一平方75元,本月開始遞增遞增5%,遞增后即一平方78.75元,但是實(shí)收還是按一平方75收,另外3.75元一平方先掛應(yīng)收,一年后收取,表述的時(shí)候?qū)憽斑f增5%即3.75/平方,可延后收取”這樣表述對(duì)嗎?
#提問:老師:小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅不超過一百萬的,現(xiàn)在還有5%減半征收政策嗎?
老師有個(gè)問題,股權(quán)登記日如果沒有領(lǐng)到本次股利的權(quán)利,那它這個(gè)計(jì)算用不用?上年股利D0 公式D0*(1+g)/(r-s))+d0
老師現(xiàn)在稅務(wù)上申報(bào)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涉稅信息是各個(gè)平臺(tái)申報(bào)是吧,平臺(tái)里店鋪暫時(shí)不用報(bào)是嗎
#提問:老師:求上海注冊小規(guī)模個(gè)體工商戶的流程。
老師,我5月份工資做到9000個(gè)稅是17,現(xiàn)在6月份工資也做到9000個(gè)稅是120,怎么原因
民辦養(yǎng)老院,增加醫(yī)療門診及住院,請問如何做收入和成本