你好,本季度開了一張發(fā)票,是銷售貨物的發(fā)票??
我公司是鋁合金門窗制造公司,我們自己生產(chǎn)鋁合金門窗,同時把生產(chǎn)好的成品運到工地上安裝 ,我公司生產(chǎn)的門窗成品的成本,是不是按照一般生產(chǎn)企業(yè)結轉生產(chǎn)成本 ,產(chǎn)成品拉到工地上安裝,怎么做賬務處理 ,工地上工人的工資怎么做賬務處理 ,我們屬于混合銷售,但是我們和開發(fā)商簽訂合同時沒有分銷售合同和勞務合同,就簽了一個總合同,我們只給他提供建安發(fā)票,我們按進度款收到收入怎么做賬 工程完工時該做那些賬務處理
老師,小規(guī)模公司2022年開具了銷售發(fā)票,甲方一直沒有要貨,我們沒有成本發(fā)票,正常繳稅了?,F(xiàn)在給甲方供貨,我們是從網(wǎng)上零星采購,不準備要發(fā)票了,如果不要發(fā)票,只能以借款形式出給員工,那這筆借款就一直掛賬了。怎么能合理的出這筆款啊
小規(guī)模公司簽了一筆銷售合同。合同上顯示。稅率為一個點。沒有普票。那我們做會計分錄的時候需要備注上合同編號,然后確認為營業(yè)收入。走的對公賬戶。這個需要有發(fā)票嗎?然后本月需要計提印花稅嗎?
老師好,采購的材料直接運到工地上,不做入庫,給客戶開13%的發(fā)票,收到進項發(fā)票時做分錄:借:工程施工-合同成本-直接材料,貸:應付賬款-某某公司,結轉成本時:借:主營業(yè)務成本-銷售成本,貸:工程施工-合同成本-直接材料,您看這樣做對嗎?
老師你好,是這樣的,我公司因成品不夠或是沒有,會采購同行成品銷售,假設采購實際重量300,我按理論重量280入庫,差額記材料成本差異了。自己單獨做了表統(tǒng)計采購了那一部分,剩了多少?,F(xiàn)在結轉成本,銷售數(shù)據(jù)太多,我不想一條條找出來這其中那一部分外購的成品分別進價是多少。我可以同型號歸類在一起,用加權平均的價格做成本嘛??還是必須要找出來分別對應的材料進價?因為同型號下,可以有成百上千個不同分類,一個一個找確實有點費力
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?
是的老師,只給了一張銷售發(fā)票,其余的都沒有
你好,那就需要做對應購進分錄的