同學, 這個是復合會計分錄,要寫兩張憑證,一張付款,一張轉賬憑證。
您好老師,問一下,我們在做費用報銷憑證的時候有當月發(fā)生下月支付的情況,那這樣我們的面單、憑證、付款憑證應該怎么做呢?面單(報銷單)、原始憑證、付款憑證,這些是放在當月還是放到下個月?
查憑證的時候發(fā)現(xiàn)科目不對,一家單位設兩個科目,有應付賬款,其他應收賬款。收到退回投標保證金,科目是"其他應收款",但是我在地區(qū)選項的是選成了"應付賬款"。此張憑證,從紙質憑證看不出來,還是在應收賬款,但我在"其他應收款"科目余額就不顯示出來了,只在明細賬里顯示出來,我該怎么辦
我在看本企業(yè)之前的會計憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請單以及中國建設銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會計分錄的時候不應該是應付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應收?
現(xiàn)在只有三種憑證轉賬憑證,收款憑證和付款憑證的情況下該會計分錄應該計入付款憑證吧,但是付款憑證只能寫一個貸方科目,這種情況怎么辦?
請問我們公司規(guī)定員工交報銷單時會計要先入賬寫會計憑證,然后把報銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個月或者隔幾個月后才銀行支付,很少當月支付?有時會出現(xiàn)跨年的情況,我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀?當跨年時那么他那個憑證應該要夾到哪一個月的會計憑證中呢?因為他付款是隔幾個月己跨年了的,匯算清繳有問題嗎?謝謝。稅法不是說不是所有費用都可預提嗎?
企業(yè)所得稅季度預繳,因后期修改報表帶出彌補虧損,形成當時季度所得稅多交,年度匯算的時候會不會帶到年度匯算申報表上。由于后期忘記這筆錢,后期所得稅一直是正??劭?。這筆預繳稅款超過五年未使用,對企業(yè)會不會造成影響,影響稅務和注銷,能不能修改當時年度匯算報表,把這筆錢用了,會不會影響后期數(shù)據(jù)
會計人員一定要離職交接要滿1個月嗎,提前一個月說,可以提前15天走嗎
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產能力的混凝土商貿公司可以委托有資質攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產能力的混凝土商貿公司可以外購有資質攪拌站的混凝土銷售嗎
這個具體2張憑證怎么寫分錄呢
個人繳納保險是不包括在應付職工薪酬里的吧?
這個付款和轉賬憑證會計分錄分別怎么寫
同學, 你好,個人保險不包括在應付職工薪酬里面的。 個人繳納的部分入其他應收或者應付。 這個是從要發(fā)的工資里面扣減,然后付給社保局。
這個付款和轉賬憑證會計分錄分別怎么寫
就是我發(fā)的那個圖片
把它寫進2個憑證中分別的會計分錄?
老師,還在嗎
同學, 在的,這個這樣。 付款憑證 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 轉賬憑證 借 應付職工薪酬 貸 其他應付款 應交稅費 代扣代繳個人所得稅
好的,謝謝
還有一個問題帶上金額的話感覺不對
借:應付職工薪酬 18000 貸:其他應付款 4000 應交稅費 2000 銀行存款 12000(數(shù)字我隨便編的) 如果之前的分錄是這個,那么照你那么寫2個憑證的應付職工薪酬的金額不一樣,借貸不平衡
同學, 這個應付職工薪酬的18000是要分開到兩個分錄中的。