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請問我們公司規(guī)定員工交報銷單時會計要先入賬寫會計憑證,然后把報銷單給出納保管,付款后再寫憑證沖掛賬,但是出納付款是在下個月或者隔幾個月后才銀行支付,很少當(dāng)月支付?有時會出現(xiàn)跨年的情況,我想問一下這種情況稅法上有沒有問題呀?當(dāng)跨年時那么他那個憑證應(yīng)該要夾到哪一個月的會計憑證中呢?因為他付款是隔幾個月己跨年了的,匯算清繳有問題嗎?謝謝。稅法不是說不是所有費用都可預(yù)提嗎?

2022-04-04 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-04 14:11

你做賬的時候出納那沒付款的計入到其他應(yīng)付款

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快賬用戶6145 追問 2022-04-04 14:27

與所得稅稅法有沖突嗎?累計金額很大的?不是取消了,預(yù)提費用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-04 14:35

不是預(yù)提,沒報銷的費用正常入賬,只是沒報銷的時候記入到其他應(yīng)付款。

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快賬用戶6145 追問 2022-04-04 14:39

明白,謝謝。

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齊紅老師 解答 2022-04-04 14:53

不客氣,幫忙給個五星好評

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你做賬的時候出納那沒付款的計入到其他應(yīng)付款
2022-04-04
你好,如果金額不大的話可以用現(xiàn)金,但是超過兩千余元以上的,不能直接用現(xiàn)金。
2021-09-06
你好,這個代理記賬之前簽訂的合同有嗎?你這邊也沒有跟代理記賬交接,對你影響不大
2023-01-09
你好,你們補(bǔ)上就可以了哦
2020-05-15
1.首先,將重復(fù)的發(fā)票從原來的憑證中沖銷,即制作一張與原來憑證借貸方向相反的分錄。借方為“銀行存款”,金額為263元;貸方為“應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅”,金額為7.84元;貸方為“銷售費用-差旅費”,金額為255.16元。 2.其次,根據(jù)新的發(fā)票重新制作一張憑證。借方為“應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅”,金額為7.84元;貸方為“銀行存款”,金額為7.84元。
2023-09-13
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